Informazioni sulle singole procedure

Contenuti pubblicati ai sensi degli Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016.
 
Contenuti dell'obbligo
Codice Identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate.
Ricerca
Filtra per anno
Attraverso questo filtro vengono visualizzate le informazioni di ogni singola procedura e l'elenco tabellare relativo alle informazioni sulle singole procedure per l'anno richiesto

APPALTO COSTRUZIONE NUOVO ATTRAVERSAMENTO SULLA STRADA COMUNALE CERVARE. INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA. DETERMINA A CONTRARRE. CIG 7493239071 - CUP F91B18000150006
  • CIG: 7493239071 pubblicato in data 21-01-2019
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 33972.10
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 25-02-2018
  •  

LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURA TERNA BENATI 219T IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA GIEFFE SNC DI TREIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6223F0C6C
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 310 - GENERALE 579
    Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURA TERNA BENATI 219T IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA GIEFFE SNC DI TREIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6223F0C6C
  • CIG: Z6223F0C6C pubblicato in data 21-01-2019
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 204.63
  • Totale importo liquidato: 204.63
  • Data inizio lavori: 09-06-2018
  • Data ultimazione: 11-06-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01019980430 - GIEFFE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01019980430 - GIEFFE SNC

LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURA MINIPALA BOBCAT 763 IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA GIEFFE SNC DI TREIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4523F0C73
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 309 - GENERALE 578
    Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURA MINIPALA BOBCAT 763 IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA GIEFFE SNC DI TREIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4523F0C73
  • CIG: Z4523F0C73 pubblicato in data 21-01-2019
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 413.12
  • Totale importo liquidato: 413.12
  • Data inizio lavori: 09-06-2018
  • Data ultimazione: 11-06-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01019980430 - GIEFFE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01019980430 - GIEFFE SNC

APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PONTE GIUSSANI SUL FOSSO BAGNOLO. INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA. DETERMINA A CONTRARRE. CIG 74932422EA - CUP F91B18000160006
  • CIG: 74932422EA pubblicato in data 21-01-2019
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 71379.53
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 25-02-2019
  •  

LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI OPERE IDRAULICHE PRESSO SCUOLA DI VIA GIOTTO, ASILO TRODICA E AREA PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI IMPIANTI DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZEC23F0C5C
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 308 - GENERALE 577
    Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI OPERE IDRAULICHE PRESSO SCUOLA DI VIA GIOTTO, ASILO TRODICA E AREA PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI IMPIANTI DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZEC23F0C5C
  • CIG: ZEC23F0C5C pubblicato in data 21-01-2019
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1256.60
  • Totale importo liquidato: 1256.60
  • Data inizio lavori: 09-06-2018
  • Data ultimazione: 03-08-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PIATTO TRATTORINO RASAERBA JOHN DEERE 3045R. AFFIDO ALLA DITTA SGALLA SRL DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7523E41AF
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 306 - GENERALE 565
    Oggetto: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PIATTO TRATTORINO RASAERBA JOHN DEERE 3045R. AFFIDO ALLA DITTA SGALLA SRL DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7523E41AF
  • CIG: Z7523E41AF pubblicato in data 21-01-2019
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 322.40
  • Totale importo liquidato: 322.40
  • Data inizio lavori: 06-06-2018
  • Data ultimazione: 18-06-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01411340431 - SGALLA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01411340431 - SGALLA SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENEL SOLE SRL DI ROMA PER SERVIZIO LUCE ED INTERVENTI SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP IN ESSERE. CIG X2109DE7D1
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 303 - GENERALE 557
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENEL SOLE SRL DI ROMA PER SERVIZIO LUCE ED INTERVENTI SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP IN ESSERE. CIG X2109DE7D1
  • CIG: X2109DE7D1 pubblicato in data 21-01-2019
  • Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 80532.19
  • Totale importo liquidato: 80532.19
  • Data inizio lavori: 01-01-2018
  • Data ultimazione: 31-03-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02322600541 - ENEL SOLE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02322600541 - ENEL SOLE SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENEL SOLE SRL DI ROMA PER SERVIZIO LUCE ED INTERVENTI SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP IN ESSERE. CIG X2109DE7D1
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 561 - GENERALE - 1142
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENEL SOLE SRL DI ROMA PER SERVIZIO LUCE ED INTERVENTI SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP IN ESSERE. CIG X2109DE7D1
  • CIG: X2109DE7D1 pubblicato in data 21-01-2019
  • Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 86262.07
  • Totale importo liquidato: 86262.07
  • Data inizio lavori: 30-06-2018
  • Data ultimazione: 30-11-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 05999811002 - ENEL SOLE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 05999811002 - ENEL SOLE SRL

ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER L'ESECUZIONE DI MANUTENZIONI VARIE IN ECONOMIA. AFFIDO ALLA DITTA COLORIFICIO CENTRO SRL DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0223DEFB4
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 302 - GENERALE 556
    Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER L'ESECUZIONE DI MANUTENZIONI VARIE IN ECONOMIA. AFFIDO ALLA DITTA COLORIFICIO CENTRO SRL DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0223DEFB4
  • CIG: Z0223DEFB4 pubblicato in data 21-01-2019
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 467.02
  • Totale importo liquidato: 467.02
  • Data inizio lavori: 05-06-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01260520430 - COLORIFICIO CENTRO SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01260520430 - COLORIFICIO CENTRO SRL

CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA MAR.ECO SRL DI PETRIOLO (MC) PER SERVIZIO RITIRO, STOCCAGGIO E SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DA MATERIALI DI RISULTA A SEGUITO INCENDIO DI CHIOSCO DEL PARCO PEGASO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD423DEF70
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 301 - GENERALE 555
    Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA MAR.ECO SRL DI PETRIOLO (MC) PER SERVIZIO RITIRO, STOCCAGGIO E SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DA MATERIALI DI RISULTA A SEGUITO INCENDIO DI CHIOSCO DEL PARCO PEGASO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD423DEF70
  • CIG: ZD423DEF70 pubblicato in data 21-01-2019
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 10653.04
  • Totale importo liquidato: 10653.04
  • Data inizio lavori: 05-06-2018
  • Data ultimazione: 31-05-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01868100437 - MAR.ECO SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01868100437 - MAR.ECO SRL

FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA SOSTITUZIONE PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI COMPETENZA COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC. IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 300 - GENERALE 550
    Oggetto: FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA SOSTITUZIONE PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI COMPETENZA COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC. IMPEGNO DI SPESA.
  • CIG: Z882272D99 pubblicato in data 21-01-2019
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 586.06
  • Totale importo liquidato: 586.06
  • Data inizio lavori: 01-06-2018
  • Data ultimazione: 11-06-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ANAS SPA PER ONERE GESTIONE TECNICA PRATICA AN18/105SR AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE S.R. 485. CIG. ZE923C6FDA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 296 - GENERALE 540
    Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ANAS SPA PER ONERE GESTIONE TECNICA PRATICA AN18/105SR AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE S.R. 485. CIG. ZE923C6FDA
  • CIG: ZE923C6FDA pubblicato in data 21-01-2019
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 195.20
  • Totale importo liquidato: 195.20
  • Data inizio lavori: 29-05-2018
  • Data ultimazione: 29-05-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02133681003 - ANAS spa
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02133681003 - ANAS spa

SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE ANNO 2018. AFFIDO ALLA SOCIETA' COSMARI DI TOLENTINO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z1B23C26AE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 292 - GENERALE 534
    Oggetto: SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE ANNO 2018. AFFIDO ALLA SOCIETA' COSMARI DI TOLENTINO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z1B23C26AE
  • CIG: Z1B23C26AE pubblicato in data 21-01-2019
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2501.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 28-05-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE NISSAN CAB-STAR TARGATO CA547SJ. AFFIDO ALLA DITTA CIMINI SERVICE SRL DI MONTECOSARO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z302250F36
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 288 - GENERALE 529
    Oggetto: RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE NISSAN CAB-STAR TARGATO CA547SJ. AFFIDO ALLA DITTA CIMINI SERVICE SRL DI MONTECOSARO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z302250F36
  • CIG: Z302250F36 pubblicato in data 21-01-2019
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1198.53
  • Totale importo liquidato: 1198.53
  • Data inizio lavori: 28-05-2018
  • Data ultimazione: 14-06-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01505630432 - CIMINI SERVICE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01505630432 - CIMINI SERVICE SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA DI ROMA (EX TOTAL ERG SPA) PER FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI, MESI DI MARZO E APRILE 2018. CIG XE10DA011E
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 278 - GENERALE 511
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA DI ROMA (EX TOTAL ERG SPA) PER FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI, MESI DI MARZO E APRILE 2018. CIG XE10DA011E
  • CIG: XE10DA011E pubblicato in data 21-01-2019
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1191.63
  • Totale importo liquidato: 1191.63
  • Data inizio lavori: 01-03-2018
  • Data ultimazione: 30-04-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AUTOLINEE ONORATI SRL DI POMEZIA (RM) PER APPALTO SERVIZIO TRASPORTI (URBANO E SCOLASTICO) DEL COMUNE DI MORROVALLE MESE DI MARZO 2018. CIG 72027644E2
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 285 - GENERALE 519
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AUTOLINEE ONORATI SRL DI POMEZIA (RM) PER APPALTO SERVIZIO TRASPORTI (URBANO E SCOLASTICO) DEL COMUNE DI MORROVALLE MESE DI MARZO 2018. CIG 72027644E2
  • CIG: 72027644E2 pubblicato in data 21-01-2019
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 24559.40
  • Totale importo liquidato: 24559.40
  • Data inizio lavori: 01-03-2018
  • Data ultimazione: 31-03-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01472350592 - AUTOLINEE ONORATI srl
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01472350592 - AUTOLINEE ONORATI srl

REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI IVECO DAILY TG. BE813VR E APE CAR TG. BB78701. AFFIDO ALLA DITTA AUTOSERVICE DI GABRIELE DICHIARA DI CORRIDONIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z302250F36
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 277 - GENERALE 510
    Oggetto: REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI IVECO DAILY TG. BE813VR E APE CAR TG. BB78701. AFFIDO ALLA DITTA AUTOSERVICE DI GABRIELE DICHIARA DI CORRIDONIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z302250F36
  • CIG: Z302250F36 pubblicato in data 18-01-2019
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 316.76
  • Totale importo liquidato: 316.76
  • Data inizio lavori: 21-05-2018
  • Data ultimazione: 19-11-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01154730434 - AUTOSERVICE DI GABRIELE DICHIARA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01154730434 - AUTOSERVICE DI GABRIELE DICHIARA

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 273 - GENERALE 506
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018
  • CIG: 39.422,60 pubblicato in data 18-01-2019
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 01-02-2018
  • Data ultimazione: 31-03-2018
  •  

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 273 - GENERALE 506
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018
  • CIG: Z93226D175 pubblicato in data 18-01-2019
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 32265.71
  • Totale importo liquidato: 32265.71
  • Data inizio lavori: 01-02-2018
  • Data ultimazione: 31-03-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 273 - GENERALE 506
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018
  • CIG: ZA8226D13C pubblicato in data 18-01-2019
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 28-02-2018
  • Data ultimazione: 31-03-2018
  •  

RIPARAZIONE FONTANA COMUNALE PRESSO LA S.R. 485. AFFIDO ALLA DITTA PAGLIARINI FONTANE DI CIVITANOVA MARCHE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF622F1876
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 269 - GENERALE 501
    Oggetto: RIPARAZIONE FONTANA COMUNALE PRESSO LA S.R. 485. AFFIDO ALLA DITTA PAGLIARINI FONTANE DI CIVITANOVA MARCHE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF622F1876
  • CIG: ZF622F1876 pubblicato in data 18-01-2019
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2318.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 16-05-2018
  • Data ultimazione: 25-01-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01108290436 - PAGLIARINI FONTANE di Pagliarini Paolo
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01108290436 - PAGLIARINI FONTANE di Pagliarini Paolo

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA REMATARLAZZI SPA DI MACERATA PER FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER LE MANUTENZIONI PRESSO GLI STABILI COMUNALI. CIG Z871AED1FD
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 266 - GENERALE 487
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA REMATARLAZZI SPA DI MACERATA PER FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER LE MANUTENZIONI PRESSO GLI STABILI COMUNALI. CIG Z871AED1FD
  • CIG: Z871AED1FD pubblicato in data 18-01-2019
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 284.39
  • Totale importo liquidato: 284.39
  • Data inizio lavori: 15-05-2018
  • Data ultimazione: 15-05-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01634070435 - REMATARLAZZI SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01634070435 - REMATARLAZZI SPA

LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDE DEL PINCIO E CAPOLUGO CON TAGLIO SIEPI LUNGO LE VIE E STRADE COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE PROGETTO CON AFFIDO ALLA DITTA ALESSANDRINI SRL DI MONTELUPONE (MC) CIG. ZDD23779DA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 258 - GENERALE 470
    Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDE DEL PINCIO E CAPOLUGO CON TAGLIO SIEPI LUNGO LE VIE E STRADE COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE PROGETTO CON AFFIDO ALLA DITTA ALESSANDRINI SRL DI MONTELUPONE (MC) CIG. ZDD23779DA
  • CIG: ZDD23779DA pubblicato in data 18-01-2019
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 9405.56
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 08-05-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01661980431 - ALESSANDRINI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01661980431 - ALESSANDRINI SRL

RIPRISTINO PISCINA COMUNALE SITA NEL PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA GSM SERVICES SRL DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB02263298
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 257 - GENERALE 465
    Oggetto: RIPRISTINO PISCINA COMUNALE SITA NEL PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA GSM SERVICES SRL DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB02263298
  • CIG: ZB02263298 pubblicato in data 18-01-2019
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1811.70
  • Totale importo liquidato: 1811.70
  • Data inizio lavori: 07-05-2018
  • Data ultimazione: 07-06-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01284380431 - GSM SERVICES SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01284380431 - GSM SERVICES SRL

MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNARIA IN C.DA CASTELLANO E VIA GIUSTI. AFFIDO ALLA DITTA DINAMICA SPURGHI SRL DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZC5236DF55
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 255 - GENERALE 463
    Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNARIA IN C.DA CASTELLANO E VIA GIUSTI. AFFIDO ALLA DITTA DINAMICA SPURGHI SRL DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZC5236DF55
  • CIG: ZC5236DF55 pubblicato in data 18-01-2019
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 744.20
  • Totale importo liquidato: 744.20
  • Data inizio lavori: 04-05-2018
  • Data ultimazione: 31-05-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01356390433 - DINAMICA SPURGHI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01356390433 - DINAMICA SPURGHI SRL

DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO CONCESSIONE DEL SERVIZIO GESTIONE DI N. 1 CHIOSCO E PISCINA PRESSO IL PARCO PEGASO PER IL PERIODO DAL 01/06/2018 AL 31/08/2018 ALLA DITTA SPERNANZONI ENRICO SRL DI MORROVALLE (MC).
  • CIG: (non obbligatorio) pubblicato in data 18-01-2019
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 01-06-2018
  • Data ultimazione: 31-08-2018
  •  

FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E PLESSI SCOLASTICI COMUNALI (OPERE ELETTRICHE). AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0D228A25C
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 252 - GENERALE 457
    Oggetto: FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E PLESSI SCOLASTICI COMUNALI (OPERE ELETTRICHE). AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0D228A25C
  • CIG: Z0D228A25C pubblicato in data 18-01-2019
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2806.93
  • Totale importo liquidato: 2806.93
  • Data inizio lavori: 02-05-2018
  • Data ultimazione: 04-05-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

CONSULENZA TECNICA PER INCONTRO PRESSO IL COMANDO VV.FF. DI MACERATA PER EVENTO ASD PRESSO BOCCIOFILA COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA ETA INGEGNERIA SRL DI FANO (PU). IMPEGNO DI SPESA. CIG ZCE2360622
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 251 - GENERALE 456
    Oggetto: CONSULENZA TECNICA PER INCONTRO PRESSO IL COMANDO VV.FF. DI MACERATA PER EVENTO ASD PRESSO BOCCIOFILA COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA ETA INGEGNERIA SRL DI FANO (PU). IMPEGNO DI SPESA. CIG ZCE2360622
  • CIG: ZCE2360622 pubblicato in data 18-01-2019
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 317.20
  • Totale importo liquidato: 317.20
  • Data inizio lavori: 02-05-2018
  • Data ultimazione: 31-05-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02127620411 - ETA INGEGNERIA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02127620411 - ETA INGEGNERIA SRL

SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEL MATERIALE COMBUSTO DI RISULTA A SEGUITO DI INCENDIO DEL CHIOSCO PRESSO IL PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA MAR-ECO SRL DI PETRIOLO (MC) U.L. DI MONTECASSIANO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z73234F0A5
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 250 - GENERALE 450
    Oggetto: SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEL MATERIALE COMBUSTO DI RISULTA A SEGUITO DI INCENDIO DEL CHIOSCO PRESSO IL PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA MAR-ECO SRL DI PETRIOLO (MC) U.L. DI MONTECASSIANO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z73234F0A5
  • CIG: Z73234F0A5 pubblicato in data 18-01-2019
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 915.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 24-04-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01868100437 - MAR.ECO SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01868100437 - MAR.ECO SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AUTOLINEE ONORATI SRL DI POMEZIA (RM) PER APPALTO SERVIZIO TRASPORTI (URBANO E SCOLASTICO) DEL COMUNE DI MORROVALLE MESE DI FEBBRAIO 2018. CIG 72027644E2
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 249 GENERALE 446
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AUTOLINEE ONORATI SRL DI POMEZIA (RM) PER APPALTO SERVIZIO TRASPORTI (URBANO E SCOLASTICO) DEL COMUNE DI MORROVALLE MESE DI FEBBRAIO 2018. CIG 72027644E2
  • CIG: 72027644E2 pubblicato in data 18-01-2019
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 24559.40
  • Totale importo liquidato: 24559.40
  • Data inizio lavori: 01-02-2018
  • Data ultimazione: 28-02-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01472350592 - AUTOLINEE ONORATI srl
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01472350592 - AUTOLINEE ONORATI srl

PAGAMENTO VALUTAZIONE PROGETTO AL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI MACERATA PER REALIZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO IN VIA LIGURIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z0B234767D
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 248 - GENERALE 445
    Oggetto: PAGAMENTO VALUTAZIONE PROGETTO AL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI MACERATA PER REALIZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO IN VIA LIGURIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z0B234767D
  • CIG: Z0B234767D pubblicato in data 18-01-2019
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 600.00
  • Totale importo liquidato: 600.00
  • Data inizio lavori: 20-04-2018
  • Data ultimazione: 20-04-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 80005040433 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Macerata
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 80005040433 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Macerata

ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER L'ESECUZIONE DI MANUTENZIONI VARIE IN ECONOMIA. AFFIDO ALLA DITTA FUSARI GIUSEPPE E C. SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5922F0B8F
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 246 - GENERALE 435
    Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER L'ESECUZIONE DI MANUTENZIONI VARIE IN ECONOMIA. AFFIDO ALLA DITTA FUSARI GIUSEPPE E C. SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5922F0B8F
  • CIG: Z5922F0B8F pubblicato in data 18-01-2019
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1025.67
  • Totale importo liquidato: 1025.67
  • Data inizio lavori: 18-04-2018
  • Data ultimazione: 02-05-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01489430437 - FERRAMENTA FUSARI SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01489430437 - FERRAMENTA FUSARI SNC

FORNITURA CARRELLI PORTARIFIUTI PER SPAZZAMENTO STRADALE. AFFIDO ALLA DITTA CATIA BORGOGNI DI BUCINE (AR) TRAMITE ORDINATIVO MEPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF622F1876
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 245 - GENERALE 431
    Oggetto: FORNITURA CARRELLI PORTARIFIUTI PER SPAZZAMENTO STRADALE. AFFIDO ALLA DITTA CATIA BORGOGNI DI BUCINE (AR) TRAMITE ORDINATIVO MEPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF622F1876
  • CIG: ZF622F1876 pubblicato in data 18-01-2019
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1010.77
  • Totale importo liquidato: 1010.77
  • Data inizio lavori: 17-04-2018
  • Data ultimazione: 07-05-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02262330513 - BORGOGNI CATIA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02262330513 - BORGOGNI CATIA

FORNITURA GHIAIA E NOLEGGIO MOTOGRADER.APPROVAZIONE PROGETTO. DETERMINA A CONTRARRE. CIG 7223213FEB
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 410 - GENERALE 766
    Oggetto: FORNITURA GHIAIA E NOLEGGIO MOTOGRADER.APPROVAZIONE PROGETTO. DETERMINA A CONTRARRE. CIG 7223213FEB
  • CIG: 7223213FEB pubblicato in data 18-01-2019
  • Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Importo di aggiudicazione: 46084.84
  • Totale importo liquidato: 46084.84
  • Data inizio lavori: 09-01-2018
  • Data ultimazione: 12-09-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC
    • 01415440435 - NUOVA LESA SNC
    • 00143730430 - CHIURCHIU' SERAFINO ESCAVAZIONI
    • 01627810433 - MERLINI LUCA
    • 01421510437 - MACERATA ASFALTI SRL
    • 00613780436 - DALMAZI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC

CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA BRAVI SRL DI CASTELFIDARDO (AN) PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RIMOZIONE DEI MATERIALI DI RISULTA E LA MESSA IN SICUREZZA DEL CHIOSCO DEL PARCO PEGASO OGGETTO DI INCENDIO.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 237 - GENERALE 413
    Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA BRAVI SRL DI CASTELFIDARDO (AN) PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RIMOZIONE DEI MATERIALI DI RISULTA E LA MESSA IN SICUREZZA DEL CHIOSCO DEL PARCO PEGASO OGGETTO DI INCENDIO.
  • CIG: Z18232D26E pubblicato in data 18-01-2019
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 17080.00
  • Totale importo liquidato: 17080.00
  • Data inizio lavori: 13-04-2018
  • Data ultimazione: 31-05-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01551990425 - BRAVI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01551990425 - BRAVI SRL

ACQUISTO ESTINTORI PORTATILI PER MANIFESTAZIONI. AFFIDO ALLA DITTA SIMANTEC ANTINCENCIO SRL DI CIVITANOVA MARCHE (MC) IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5922F0B8F
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 236 - GENERALE 412
    Oggetto: ACQUISTO ESTINTORI PORTATILI PER MANIFESTAZIONI. AFFIDO ALLA DITTA SIMANTEC ANTINCENCIO SRL DI CIVITANOVA MARCHE (MC) IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5922F0B8F
  • CIG: Z5922F0B8F pubblicato in data 18-01-2019
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 378.20
  • Totale importo liquidato: 378.20
  • Data inizio lavori: 13-04-2018
  • Data ultimazione: 30-04-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01704970431 - SIMANTEC ANTINCENDIO SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01704970431 - SIMANTEC ANTINCENDIO SRL

RIMOZIONE FRANA FOSSO BAGNOLO. AFFIDO ALLA DITTA MERLINI LUCA DI COLMURANO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF622F1876
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 232 -GENERALE 408
    Oggetto: RIMOZIONE FRANA FOSSO BAGNOLO. AFFIDO ALLA DITTA MERLINI LUCA DI COLMURANO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF622F1876
  • CIG: ZF622F1876 pubblicato in data 18-01-2019
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 561.20
  • Totale importo liquidato: 561.20
  • Data inizio lavori: 12-04-2018
  • Data ultimazione: 09-08-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01627810433 - MERLINI LUCA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01627810433 - MERLINI LUCA

LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MINIPALA BOB CAT 763. AFFIDO ALLA DITTA OFFICINA GIEFFE SNC DI CHIESANUOVA DI TREAI (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG ZBB22D5A22
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 227 - GENERALE 403
    Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MINIPALA BOB CAT 763. AFFIDO ALLA DITTA OFFICINA GIEFFE SNC DI CHIESANUOVA DI TREAI (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG ZBB22D5A22
  • CIG: ZBB22D5A22 pubblicato in data 18-01-2019
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 335.50
  • Totale importo liquidato: 335.50
  • Data inizio lavori: 12-04-2018
  • Data ultimazione: 30-03-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01019980430 - GIEFFE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01019980430 - GIEFFE SNC

AFFIDO FORNITURA SOFTWARE PER LA GESTIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE COMUNALE ALLA DITTA CIVIL ENGINEER & SMART CITY CONSULTANT DI TORRE SAN PATRIZIO (FM). CIG. Z24218F98A
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 223 - GENERALE 396
    Oggetto: AFFIDO FORNITURA SOFTWARE PER LA GESTIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE COMUNALE ALLA DITTA CIVIL ENGINEER & SMART CITY CONSULTANT DI TORRE SAN PATRIZIO (FM). CIG. Z24218F98A
  • CIG: Z24218F98A pubblicato in data 18-01-2019
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 9150.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 12-04-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01909560441 - MARCO SALVATORI INGEGNERE
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01909560441 - MARCO SALVATORI INGEGNERE

PARTECIPAZIONE DIPENDENTE VALENTINI MARCELLO AL CORSO DI AGGIORNAMENTO RLS ORGANIZZATO DALLA SOCIETA' SERVIZI E CO SAS DEL GRUPPO SEA CON SEDE IN FANO (PU) A MEZZO ORDINE MEPA CONSIP NR. 4256678. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0F2322A4E
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 219 - GENERALE 392
    Oggetto: PARTECIPAZIONE DIPENDENTE VALENTINI MARCELLO AL CORSO DI AGGIORNAMENTO RLS ORGANIZZATO DALLA SOCIETA' SERVIZI E CO SAS DEL GRUPPO SEA CON SEDE IN FANO (PU) A MEZZO ORDINE MEPA CONSIP NR. 4256678. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0F2322A4E
  • CIG: Z0F2322A4E pubblicato in data 18-01-2019
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 65.00
  • Totale importo liquidato: 65.00
  • Data inizio lavori: 12-04-2018
  • Data ultimazione: 30-05-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01213360413 - SEA GRUPPO SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01213360413 - SEA GRUPPO SRL

SOSTITUZIONE CHIAVE HARDWARE PER SOFTWARE TERMUS A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO. AFFIDO ALLA DITTA ACCA SOFTWARE SPA DI BAGNOLI IRPINO (AV). CIG. Z0023237E9
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 218 - GENERALE 390
    Oggetto: SOSTITUZIONE CHIAVE HARDWARE PER SOFTWARE TERMUS A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO. AFFIDO ALLA DITTA ACCA SOFTWARE SPA DI BAGNOLI IRPINO (AV). CIG. Z0023237E9
  • CIG: Z0023237E9 pubblicato in data 18-01-2019
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 35.99
  • Totale importo liquidato: 35.99
  • Data inizio lavori: 11-04-2018
  • Data ultimazione: 17-04-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01883740647 - ACCA SOFTWARE SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01883740647 - ACCA SOFTWARE SPA

FORNITURA PER NUOVA AREA GIOCHI PARCO PEGASO. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDO FORNITURA GIOCHI ALLA DITTA HOLZHOF SRL ED AFFIDO LAVORI PER REALIZZAZIONE PLATEA IN CLS ALLA DITTA EDIL ASFALTI. IMPEGNO DI SPESA.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 213 - GENERALE 385
    Oggetto: FORNITURA PER NUOVA AREA GIOCHI PARCO PEGASO. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDO FORNITURA GIOCHI ALLA DITTA HOLZHOF SRL ED AFFIDO LAVORI PER REALIZZAZIONE PLATEA IN CLS ALLA DITTA EDIL ASFALTI. IMPEGNO DI SPESA.
  • CIG: Z6D2322058 pubblicato in data 18-01-2019
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 5500.00
  • Totale importo liquidato: 5500.00
  • Data inizio lavori: 11-04-2018
  • Data ultimazione: 16-04-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC

FORNITURA PER NUOVA AREA GIOCHI PARCO PEGASO. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDO HOLZHOF SRL ED AFFIDO DITTA EDIL ASFALTI DI MONTELUPONE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CUP F98F18000460004.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 213 - GENERALE 385
    Oggetto: FORNITURA PER NUOVA AREA GIOCHI PARCO PEGASO. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDO HOLZHOF SRL ED AFFIDO DITTA EDIL ASFALTI DI MONTELUPONE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CUP F98F18000460004.
  • CIG: ZF62322003 pubblicato in data 18-01-2019
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 28693.50
  • Totale importo liquidato: 23965.70
  • Data inizio lavori: 11-04-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01762120226 - Holzhof S.r.l
    • 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01762120226 - Holzhof S.r.l
    • 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA ROMA (EX TOTAL ERG SPA) PER FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI. MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018. CIG XE10DA011E
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 212 GENERALE 384
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA ROMA (EX TOTAL ERG SPA) PER FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI. MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018. CIG XE10DA011E
  • CIG: XE10DA011E pubblicato in data 18-01-2019
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 01-02-2018
  • Data ultimazione: 31-03-2018
  •  

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 208 - GENERALE 378
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
  • CIG: Z87226D225 pubblicato in data 18-01-2019
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 36108.42
  • Totale importo liquidato: 36108.42
  • Data inizio lavori: 01-01-2018
  • Data ultimazione: 28-02-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 208 - GENERALE 378
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
  • CIG: Z48226D1D5 pubblicato in data 18-01-2019
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 22543.39
  • Totale importo liquidato: 22543.39
  • Data inizio lavori: 01-01-2018
  • Data ultimazione: 28-02-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 208 - GENERALE 378
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
  • CIG: Z93226D175 pubblicato in data 18-01-2019
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 94327.26
  • Totale importo liquidato: 94327.26
  • Data inizio lavori: 01-01-2018
  • Data ultimazione: 28-02-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 208 - GENERALE 378
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
  • CIG: ZA8226D13C pubblicato in data 18-01-2019
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 01-01-2018
  • Data ultimazione: 28-02-2018
  •  

NOMINA CTU NELLA CAUSA CIVILE N. 101125/2010/RG PROMOSSA DA COLA ROBERTA CONTRO IL COMUNE DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE. CIG Z31231A743
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 207 - GENERALE 377
    Oggetto: NOMINA CTU NELLA CAUSA CIVILE N. 101125/2010/RG PROMOSSA DA COLA ROBERTA CONTRO IL COMUNE DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE. CIG Z31231A743
  • CIG: Z31231A743 pubblicato in data 18-01-2019
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 158.60
  • Totale importo liquidato: 158.60
  • Data inizio lavori: 10-04-2018
  • Data ultimazione: 19-04-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • CRCRNZ60C12F454N - CRUCIANELLI RENZO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • CRCRNZ60C12F454N - CRUCIANELLI RENZO

SERVIZIO DERATTIZZAZIONE PALAZZO LAZZARINI. AFFIDO ALLA DITTA MTB SOC. COOP. MONTECASSIANO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB02263298
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 206 - GENERALE 375
    Oggetto: SERVIZIO DERATTIZZAZIONE PALAZZO LAZZARINI. AFFIDO ALLA DITTA MTB SOC. COOP. MONTECASSIANO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB02263298
  • CIG: ZB02263298 pubblicato in data 18-01-2019
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 439.20
  • Totale importo liquidato: 439.20
  • Data inizio lavori: 09-04-2018
  • Data ultimazione: 31-05-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01711820439 - MTB PROFESSIONE IGIENE E AMBIENTE
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01711820439 - MTB PROFESSIONE IGIENE E AMBIENTE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Visualizzazioni pagina: 1
torna all'inizio del contenuto
Questo sito è realizzato da Task secondo i principali canoni dell'accessibilità