|
APPALTO COSTRUZIONE NUOVO ATTRAVERSAMENTO SULLA STRADA COMUNALE CERVARE. INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA. DETERMINA A CONTRARRE. CIG 7493239071 - CUP F91B18000150006- CIG: 7493239071 pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
- Importo di aggiudicazione: 33972.10
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 25-02-2018
|
LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURA TERNA BENATI 219T IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA GIEFFE SNC DI TREIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6223F0C6C- Dettagli provvedimento:
Determina n. 310 - GENERALE 579 Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURA TERNA BENATI 219T IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA GIEFFE SNC DI TREIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6223F0C6C - CIG: Z6223F0C6C pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 204.63
- Totale importo liquidato: 204.63
- Data inizio lavori: 09-06-2018
- Data ultimazione: 11-06-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- Aggiudicatari:
|
LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURA MINIPALA BOBCAT 763 IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA GIEFFE SNC DI TREIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4523F0C73- Dettagli provvedimento:
Determina n. 309 - GENERALE 578 Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURA MINIPALA BOBCAT 763 IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA GIEFFE SNC DI TREIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4523F0C73 - CIG: Z4523F0C73 pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 413.12
- Totale importo liquidato: 413.12
- Data inizio lavori: 09-06-2018
- Data ultimazione: 11-06-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- Aggiudicatari:
|
APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PONTE GIUSSANI SUL FOSSO BAGNOLO. INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA. DETERMINA A CONTRARRE. CIG 74932422EA - CUP F91B18000160006- CIG: 74932422EA pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
- Importo di aggiudicazione: 71379.53
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 25-02-2019
|
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI OPERE IDRAULICHE PRESSO SCUOLA DI VIA GIOTTO, ASILO TRODICA E AREA PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI IMPIANTI DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZEC23F0C5C- Dettagli provvedimento:
Determina n. 308 - GENERALE 577 Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI OPERE IDRAULICHE PRESSO SCUOLA DI VIA GIOTTO, ASILO TRODICA E AREA PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI IMPIANTI DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZEC23F0C5C - CIG: ZEC23F0C5C pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1256.60
- Totale importo liquidato: 1256.60
- Data inizio lavori: 09-06-2018
- Data ultimazione: 03-08-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO
- Aggiudicatari:
- 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO
|
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PIATTO TRATTORINO RASAERBA JOHN DEERE 3045R. AFFIDO ALLA DITTA SGALLA SRL DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7523E41AF- Dettagli provvedimento:
Determina n. 306 - GENERALE 565 Oggetto: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PIATTO TRATTORINO RASAERBA JOHN DEERE 3045R. AFFIDO ALLA DITTA SGALLA SRL DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7523E41AF - CIG: Z7523E41AF pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 322.40
- Totale importo liquidato: 322.40
- Data inizio lavori: 06-06-2018
- Data ultimazione: 18-06-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- Aggiudicatari:
|
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENEL SOLE SRL DI ROMA PER SERVIZIO LUCE ED INTERVENTI SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP IN ESSERE. CIG X2109DE7D1- Dettagli provvedimento:
Determina n. 303 - GENERALE 557 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENEL SOLE SRL DI ROMA PER SERVIZIO LUCE ED INTERVENTI SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP IN ESSERE. CIG X2109DE7D1 - CIG: X2109DE7D1 pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
- Importo di aggiudicazione: 80532.19
- Totale importo liquidato: 80532.19
- Data inizio lavori: 01-01-2018
- Data ultimazione: 31-03-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02322600541 - ENEL SOLE SRL
- Aggiudicatari:
- 02322600541 - ENEL SOLE SRL
|
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENEL SOLE SRL DI ROMA PER SERVIZIO LUCE ED INTERVENTI SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP IN ESSERE. CIG X2109DE7D1- Dettagli provvedimento:
Determina n. 561 - GENERALE - 1142 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENEL SOLE SRL DI ROMA PER SERVIZIO LUCE ED INTERVENTI SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP IN ESSERE. CIG X2109DE7D1 - CIG: X2109DE7D1 pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
- Importo di aggiudicazione: 86262.07
- Totale importo liquidato: 86262.07
- Data inizio lavori: 30-06-2018
- Data ultimazione: 30-11-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 05999811002 - ENEL SOLE SRL
- Aggiudicatari:
- 05999811002 - ENEL SOLE SRL
|
ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER L'ESECUZIONE DI MANUTENZIONI VARIE IN ECONOMIA. AFFIDO ALLA DITTA COLORIFICIO CENTRO SRL DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0223DEFB4- Dettagli provvedimento:
Determina n. 302 - GENERALE 556 Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER L'ESECUZIONE DI MANUTENZIONI VARIE IN ECONOMIA. AFFIDO ALLA DITTA COLORIFICIO CENTRO SRL DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0223DEFB4 - CIG: Z0223DEFB4 pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 467.02
- Totale importo liquidato: 467.02
- Data inizio lavori: 05-06-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01260520430 - COLORIFICIO CENTRO SRL
- Aggiudicatari:
- 01260520430 - COLORIFICIO CENTRO SRL
|
CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA MAR.ECO SRL DI PETRIOLO (MC) PER SERVIZIO RITIRO, STOCCAGGIO E SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DA MATERIALI DI RISULTA A SEGUITO INCENDIO DI CHIOSCO DEL PARCO PEGASO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD423DEF70- Dettagli provvedimento:
Determina n. 301 - GENERALE 555 Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA MAR.ECO SRL DI PETRIOLO (MC) PER SERVIZIO RITIRO, STOCCAGGIO E SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DA MATERIALI DI RISULTA A SEGUITO INCENDIO DI CHIOSCO DEL PARCO PEGASO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD423DEF70 - CIG: ZD423DEF70 pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 10653.04
- Totale importo liquidato: 10653.04
- Data inizio lavori: 05-06-2018
- Data ultimazione: 31-05-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01868100437 - MAR.ECO SRL
- Aggiudicatari:
- 01868100437 - MAR.ECO SRL
|
FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA SOSTITUZIONE PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI COMPETENZA COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC. IMPEGNO DI SPESA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 300 - GENERALE 550 Oggetto: FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA SOSTITUZIONE PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI COMPETENZA COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC. IMPEGNO DI SPESA. - CIG: Z882272D99 pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 586.06
- Totale importo liquidato: 586.06
- Data inizio lavori: 01-06-2018
- Data ultimazione: 11-06-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
- Aggiudicatari:
- 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
|
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ANAS SPA PER ONERE GESTIONE TECNICA PRATICA AN18/105SR AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE S.R. 485. CIG. ZE923C6FDA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 296 - GENERALE 540 Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ANAS SPA PER ONERE GESTIONE TECNICA PRATICA AN18/105SR AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE S.R. 485. CIG. ZE923C6FDA - CIG: ZE923C6FDA pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 195.20
- Totale importo liquidato: 195.20
- Data inizio lavori: 29-05-2018
- Data ultimazione: 29-05-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- Aggiudicatari:
|
SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE ANNO 2018. AFFIDO ALLA SOCIETA' COSMARI DI TOLENTINO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z1B23C26AE- Dettagli provvedimento:
Determina n. 292 - GENERALE 534 Oggetto: SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE ANNO 2018. AFFIDO ALLA SOCIETA' COSMARI DI TOLENTINO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z1B23C26AE - CIG: Z1B23C26AE pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 2501.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 28-05-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00899570436 - COSMARI SRL
- Aggiudicatari:
- 00899570436 - COSMARI SRL
|
RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE NISSAN CAB-STAR TARGATO CA547SJ. AFFIDO ALLA DITTA CIMINI SERVICE SRL DI MONTECOSARO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z302250F36- Dettagli provvedimento:
Determina n. 288 - GENERALE 529 Oggetto: RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE NISSAN CAB-STAR TARGATO CA547SJ. AFFIDO ALLA DITTA CIMINI SERVICE SRL DI MONTECOSARO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z302250F36 - CIG: Z302250F36 pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1198.53
- Totale importo liquidato: 1198.53
- Data inizio lavori: 28-05-2018
- Data ultimazione: 14-06-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01505630432 - CIMINI SERVICE SRL
- Aggiudicatari:
- 01505630432 - CIMINI SERVICE SRL
|
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA DI ROMA (EX TOTAL ERG SPA) PER FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI, MESI DI MARZO E APRILE 2018. CIG XE10DA011E- Dettagli provvedimento:
Determina n. 278 - GENERALE 511 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA DI ROMA (EX TOTAL ERG SPA) PER FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI, MESI DI MARZO E APRILE 2018. CIG XE10DA011E - CIG: XE10DA011E pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1191.63
- Totale importo liquidato: 1191.63
- Data inizio lavori: 01-03-2018
- Data ultimazione: 30-04-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA
- Aggiudicatari:
- 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA
|
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AUTOLINEE ONORATI SRL DI POMEZIA (RM) PER APPALTO SERVIZIO TRASPORTI (URBANO E SCOLASTICO) DEL COMUNE DI MORROVALLE MESE DI MARZO 2018. CIG 72027644E2- Dettagli provvedimento:
Determina n. 285 - GENERALE 519 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AUTOLINEE ONORATI SRL DI POMEZIA (RM) PER APPALTO SERVIZIO TRASPORTI (URBANO E SCOLASTICO) DEL COMUNE DI MORROVALLE MESE DI MARZO 2018. CIG 72027644E2 - CIG: 72027644E2 pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
- Importo di aggiudicazione: 24559.40
- Totale importo liquidato: 24559.40
- Data inizio lavori: 01-03-2018
- Data ultimazione: 31-03-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01472350592 - AUTOLINEE ONORATI srl
- Aggiudicatari:
- 01472350592 - AUTOLINEE ONORATI srl
|
REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI IVECO DAILY TG. BE813VR E APE CAR TG. BB78701. AFFIDO ALLA DITTA AUTOSERVICE DI GABRIELE DICHIARA DI CORRIDONIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z302250F36- Dettagli provvedimento:
Determina n. 277 - GENERALE 510 Oggetto: REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI IVECO DAILY TG. BE813VR E APE CAR TG. BB78701. AFFIDO ALLA DITTA AUTOSERVICE DI GABRIELE DICHIARA DI CORRIDONIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z302250F36 - CIG: Z302250F36 pubblicato in data 18-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 316.76
- Totale importo liquidato: 316.76
- Data inizio lavori: 21-05-2018
- Data ultimazione: 19-11-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01154730434 - AUTOSERVICE DI GABRIELE DICHIARA
- Aggiudicatari:
- 01154730434 - AUTOSERVICE DI GABRIELE DICHIARA
|
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018- Dettagli provvedimento:
Determina n. 273 - GENERALE 506 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018 - CIG: 39.422,60 pubblicato in data 18-01-2019
- Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
- Importo di aggiudicazione: 0.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 01-02-2018
- Data ultimazione: 31-03-2018
|
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018- Dettagli provvedimento:
Determina n. 273 - GENERALE 506 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018 - CIG: Z93226D175 pubblicato in data 18-01-2019
- Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
- Importo di aggiudicazione: 32265.71
- Totale importo liquidato: 32265.71
- Data inizio lavori: 01-02-2018
- Data ultimazione: 31-03-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00899570436 - COSMARI SRL
- Aggiudicatari:
- 00899570436 - COSMARI SRL
|
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018- Dettagli provvedimento:
Determina n. 273 - GENERALE 506 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018 - CIG: ZA8226D13C pubblicato in data 18-01-2019
- Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
- Importo di aggiudicazione: 0.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 28-02-2018
- Data ultimazione: 31-03-2018
|
RIPARAZIONE FONTANA COMUNALE PRESSO LA S.R. 485. AFFIDO ALLA DITTA PAGLIARINI FONTANE DI CIVITANOVA MARCHE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF622F1876- Dettagli provvedimento:
Determina n. 269 - GENERALE 501 Oggetto: RIPARAZIONE FONTANA COMUNALE PRESSO LA S.R. 485. AFFIDO ALLA DITTA PAGLIARINI FONTANE DI CIVITANOVA MARCHE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF622F1876 - CIG: ZF622F1876 pubblicato in data 18-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 2318.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 16-05-2018
- Data ultimazione: 25-01-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01108290436 - PAGLIARINI FONTANE di Pagliarini Paolo
- Aggiudicatari:
- 01108290436 - PAGLIARINI FONTANE di Pagliarini Paolo
|
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA REMATARLAZZI SPA DI MACERATA PER FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER LE MANUTENZIONI PRESSO GLI STABILI COMUNALI. CIG Z871AED1FD- Dettagli provvedimento:
Determina n. 266 - GENERALE 487 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA REMATARLAZZI SPA DI MACERATA PER FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER LE MANUTENZIONI PRESSO GLI STABILI COMUNALI. CIG Z871AED1FD - CIG: Z871AED1FD pubblicato in data 18-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 284.39
- Totale importo liquidato: 284.39
- Data inizio lavori: 15-05-2018
- Data ultimazione: 15-05-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01634070435 - REMATARLAZZI SPA
- Aggiudicatari:
- 01634070435 - REMATARLAZZI SPA
|
LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDE DEL PINCIO E CAPOLUGO CON TAGLIO SIEPI LUNGO LE VIE E STRADE COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE PROGETTO CON AFFIDO ALLA DITTA ALESSANDRINI SRL DI MONTELUPONE (MC) CIG. ZDD23779DA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 258 - GENERALE 470 Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDE DEL PINCIO E CAPOLUGO CON TAGLIO SIEPI LUNGO LE VIE E STRADE COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE PROGETTO CON AFFIDO ALLA DITTA ALESSANDRINI SRL DI MONTELUPONE (MC) CIG. ZDD23779DA - CIG: ZDD23779DA pubblicato in data 18-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 9405.56
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 08-05-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01661980431 - ALESSANDRINI SRL
- Aggiudicatari:
- 01661980431 - ALESSANDRINI SRL
|
RIPRISTINO PISCINA COMUNALE SITA NEL PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA GSM SERVICES SRL DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB02263298- Dettagli provvedimento:
Determina n. 257 - GENERALE 465 Oggetto: RIPRISTINO PISCINA COMUNALE SITA NEL PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA GSM SERVICES SRL DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB02263298 - CIG: ZB02263298 pubblicato in data 18-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1811.70
- Totale importo liquidato: 1811.70
- Data inizio lavori: 07-05-2018
- Data ultimazione: 07-06-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01284380431 - GSM SERVICES SRL
- Aggiudicatari:
- 01284380431 - GSM SERVICES SRL
|
MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNARIA IN C.DA CASTELLANO E VIA GIUSTI. AFFIDO ALLA DITTA DINAMICA SPURGHI SRL DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZC5236DF55- Dettagli provvedimento:
Determina n. 255 - GENERALE 463 Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNARIA IN C.DA CASTELLANO E VIA GIUSTI. AFFIDO ALLA DITTA DINAMICA SPURGHI SRL DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZC5236DF55 - CIG: ZC5236DF55 pubblicato in data 18-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 744.20
- Totale importo liquidato: 744.20
- Data inizio lavori: 04-05-2018
- Data ultimazione: 31-05-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01356390433 - DINAMICA SPURGHI SRL
- Aggiudicatari:
- 01356390433 - DINAMICA SPURGHI SRL
|
DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO CONCESSIONE DEL SERVIZIO GESTIONE DI N. 1 CHIOSCO E PISCINA PRESSO IL PARCO PEGASO PER IL PERIODO DAL 01/06/2018 AL 31/08/2018 ALLA DITTA SPERNANZONI ENRICO SRL DI MORROVALLE (MC).- CIG: (non obbligatorio) pubblicato in data 18-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 0.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 01-06-2018
- Data ultimazione: 31-08-2018
|
FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E PLESSI SCOLASTICI COMUNALI (OPERE ELETTRICHE). AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0D228A25C- Dettagli provvedimento:
Determina n. 252 - GENERALE 457 Oggetto: FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E PLESSI SCOLASTICI COMUNALI (OPERE ELETTRICHE). AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0D228A25C - CIG: Z0D228A25C pubblicato in data 18-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 2806.93
- Totale importo liquidato: 2806.93
- Data inizio lavori: 02-05-2018
- Data ultimazione: 04-05-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
- Aggiudicatari:
- 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
|
CONSULENZA TECNICA PER INCONTRO PRESSO IL COMANDO VV.FF. DI MACERATA PER EVENTO ASD PRESSO BOCCIOFILA COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA ETA INGEGNERIA SRL DI FANO (PU). IMPEGNO DI SPESA. CIG ZCE2360622- Dettagli provvedimento:
Determina n. 251 - GENERALE 456 Oggetto: CONSULENZA TECNICA PER INCONTRO PRESSO IL COMANDO VV.FF. DI MACERATA PER EVENTO ASD PRESSO BOCCIOFILA COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA ETA INGEGNERIA SRL DI FANO (PU). IMPEGNO DI SPESA. CIG ZCE2360622 - CIG: ZCE2360622 pubblicato in data 18-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 317.20
- Totale importo liquidato: 317.20
- Data inizio lavori: 02-05-2018
- Data ultimazione: 31-05-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02127620411 - ETA INGEGNERIA SRL
- Aggiudicatari:
- 02127620411 - ETA INGEGNERIA SRL
|
SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEL MATERIALE COMBUSTO DI RISULTA A SEGUITO DI INCENDIO DEL CHIOSCO PRESSO IL PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA MAR-ECO SRL DI PETRIOLO (MC) U.L. DI MONTECASSIANO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z73234F0A5- Dettagli provvedimento:
Determina n. 250 - GENERALE 450 Oggetto: SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEL MATERIALE COMBUSTO DI RISULTA A SEGUITO DI INCENDIO DEL CHIOSCO PRESSO IL PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA MAR-ECO SRL DI PETRIOLO (MC) U.L. DI MONTECASSIANO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z73234F0A5 - CIG: Z73234F0A5 pubblicato in data 18-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 915.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 24-04-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01868100437 - MAR.ECO SRL
- Aggiudicatari:
- 01868100437 - MAR.ECO SRL
|
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AUTOLINEE ONORATI SRL DI POMEZIA (RM) PER APPALTO SERVIZIO TRASPORTI (URBANO E SCOLASTICO) DEL COMUNE DI MORROVALLE MESE DI FEBBRAIO 2018. CIG 72027644E2- Dettagli provvedimento:
Determina n. 249 GENERALE 446 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AUTOLINEE ONORATI SRL DI POMEZIA (RM) PER APPALTO SERVIZIO TRASPORTI (URBANO E SCOLASTICO) DEL COMUNE DI MORROVALLE MESE DI FEBBRAIO 2018. CIG 72027644E2 - CIG: 72027644E2 pubblicato in data 18-01-2019
- Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
- Importo di aggiudicazione: 24559.40
- Totale importo liquidato: 24559.40
- Data inizio lavori: 01-02-2018
- Data ultimazione: 28-02-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01472350592 - AUTOLINEE ONORATI srl
- Aggiudicatari:
- 01472350592 - AUTOLINEE ONORATI srl
|
PAGAMENTO VALUTAZIONE PROGETTO AL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI MACERATA PER REALIZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO IN VIA LIGURIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z0B234767D- Dettagli provvedimento:
Determina n. 248 - GENERALE 445 Oggetto: PAGAMENTO VALUTAZIONE PROGETTO AL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI MACERATA PER REALIZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO IN VIA LIGURIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z0B234767D - CIG: Z0B234767D pubblicato in data 18-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 600.00
- Totale importo liquidato: 600.00
- Data inizio lavori: 20-04-2018
- Data ultimazione: 20-04-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 80005040433 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Macerata
- Aggiudicatari:
- 80005040433 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Macerata
|
ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER L'ESECUZIONE DI MANUTENZIONI VARIE IN ECONOMIA. AFFIDO ALLA DITTA FUSARI GIUSEPPE E C. SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5922F0B8F- Dettagli provvedimento:
Determina n. 246 - GENERALE 435 Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER L'ESECUZIONE DI MANUTENZIONI VARIE IN ECONOMIA. AFFIDO ALLA DITTA FUSARI GIUSEPPE E C. SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5922F0B8F - CIG: Z5922F0B8F pubblicato in data 18-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1025.67
- Totale importo liquidato: 1025.67
- Data inizio lavori: 18-04-2018
- Data ultimazione: 02-05-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01489430437 - FERRAMENTA FUSARI SNC
- Aggiudicatari:
- 01489430437 - FERRAMENTA FUSARI SNC
|
FORNITURA CARRELLI PORTARIFIUTI PER SPAZZAMENTO STRADALE. AFFIDO ALLA DITTA CATIA BORGOGNI DI BUCINE (AR) TRAMITE ORDINATIVO MEPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF622F1876- Dettagli provvedimento:
Determina n. 245 - GENERALE 431 Oggetto: FORNITURA CARRELLI PORTARIFIUTI PER SPAZZAMENTO STRADALE. AFFIDO ALLA DITTA CATIA BORGOGNI DI BUCINE (AR) TRAMITE ORDINATIVO MEPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF622F1876 - CIG: ZF622F1876 pubblicato in data 18-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1010.77
- Totale importo liquidato: 1010.77
- Data inizio lavori: 17-04-2018
- Data ultimazione: 07-05-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02262330513 - BORGOGNI CATIA
- Aggiudicatari:
- 02262330513 - BORGOGNI CATIA
|
FORNITURA GHIAIA E NOLEGGIO MOTOGRADER.APPROVAZIONE PROGETTO. DETERMINA A CONTRARRE. CIG 7223213FEB- Dettagli provvedimento:
Determina n. 410 - GENERALE 766 Oggetto: FORNITURA GHIAIA E NOLEGGIO MOTOGRADER.APPROVAZIONE PROGETTO. DETERMINA A CONTRARRE. CIG 7223213FEB - CIG: 7223213FEB pubblicato in data 18-01-2019
- Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
- Importo di aggiudicazione: 46084.84
- Totale importo liquidato: 46084.84
- Data inizio lavori: 09-01-2018
- Data ultimazione: 12-09-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC
- 01415440435 - NUOVA LESA SNC
- 00143730430 - CHIURCHIU' SERAFINO ESCAVAZIONI
- 01627810433 - MERLINI LUCA
- 01421510437 - MACERATA ASFALTI SRL
- 00613780436 - DALMAZI SRL
- Aggiudicatari:
- 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC
|
CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA BRAVI SRL DI CASTELFIDARDO (AN) PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RIMOZIONE DEI MATERIALI DI RISULTA E LA MESSA IN SICUREZZA DEL CHIOSCO DEL PARCO PEGASO OGGETTO DI INCENDIO.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 237 - GENERALE 413 Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA BRAVI SRL DI CASTELFIDARDO (AN) PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RIMOZIONE DEI MATERIALI DI RISULTA E LA MESSA IN SICUREZZA DEL CHIOSCO DEL PARCO PEGASO OGGETTO DI INCENDIO. - CIG: Z18232D26E pubblicato in data 18-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 17080.00
- Totale importo liquidato: 17080.00
- Data inizio lavori: 13-04-2018
- Data ultimazione: 31-05-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- Aggiudicatari:
|
ACQUISTO ESTINTORI PORTATILI PER MANIFESTAZIONI. AFFIDO ALLA DITTA SIMANTEC ANTINCENCIO SRL DI CIVITANOVA MARCHE (MC) IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5922F0B8F- Dettagli provvedimento:
Determina n. 236 - GENERALE 412 Oggetto: ACQUISTO ESTINTORI PORTATILI PER MANIFESTAZIONI. AFFIDO ALLA DITTA SIMANTEC ANTINCENCIO SRL DI CIVITANOVA MARCHE (MC) IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5922F0B8F - CIG: Z5922F0B8F pubblicato in data 18-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 378.20
- Totale importo liquidato: 378.20
- Data inizio lavori: 13-04-2018
- Data ultimazione: 30-04-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01704970431 - SIMANTEC ANTINCENDIO SRL
- Aggiudicatari:
- 01704970431 - SIMANTEC ANTINCENDIO SRL
|
RIMOZIONE FRANA FOSSO BAGNOLO. AFFIDO ALLA DITTA MERLINI LUCA DI COLMURANO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF622F1876- Dettagli provvedimento:
Determina n. 232 -GENERALE 408 Oggetto: RIMOZIONE FRANA FOSSO BAGNOLO. AFFIDO ALLA DITTA MERLINI LUCA DI COLMURANO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF622F1876 - CIG: ZF622F1876 pubblicato in data 18-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 561.20
- Totale importo liquidato: 561.20
- Data inizio lavori: 12-04-2018
- Data ultimazione: 09-08-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01627810433 - MERLINI LUCA
- Aggiudicatari:
- 01627810433 - MERLINI LUCA
|
LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MINIPALA BOB CAT 763. AFFIDO ALLA DITTA OFFICINA GIEFFE SNC DI CHIESANUOVA DI TREAI (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG ZBB22D5A22- Dettagli provvedimento:
Determina n. 227 - GENERALE 403 Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MINIPALA BOB CAT 763. AFFIDO ALLA DITTA OFFICINA GIEFFE SNC DI CHIESANUOVA DI TREAI (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG ZBB22D5A22 - CIG: ZBB22D5A22 pubblicato in data 18-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 335.50
- Totale importo liquidato: 335.50
- Data inizio lavori: 12-04-2018
- Data ultimazione: 30-03-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- Aggiudicatari:
|
AFFIDO FORNITURA SOFTWARE PER LA GESTIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE COMUNALE ALLA DITTA CIVIL ENGINEER & SMART CITY CONSULTANT DI TORRE SAN PATRIZIO (FM). CIG. Z24218F98A- Dettagli provvedimento:
Determina n. 223 - GENERALE 396 Oggetto: AFFIDO FORNITURA SOFTWARE PER LA GESTIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE COMUNALE ALLA DITTA CIVIL ENGINEER & SMART CITY CONSULTANT DI TORRE SAN PATRIZIO (FM). CIG. Z24218F98A - CIG: Z24218F98A pubblicato in data 18-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 9150.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 12-04-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01909560441 - MARCO SALVATORI INGEGNERE
- Aggiudicatari:
- 01909560441 - MARCO SALVATORI INGEGNERE
|
PARTECIPAZIONE DIPENDENTE VALENTINI MARCELLO AL CORSO DI AGGIORNAMENTO RLS ORGANIZZATO DALLA SOCIETA' SERVIZI E CO SAS DEL GRUPPO SEA CON SEDE IN FANO (PU) A MEZZO ORDINE MEPA CONSIP NR. 4256678. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0F2322A4E- Dettagli provvedimento:
Determina n. 219 - GENERALE 392 Oggetto: PARTECIPAZIONE DIPENDENTE VALENTINI MARCELLO AL CORSO DI AGGIORNAMENTO RLS ORGANIZZATO DALLA SOCIETA' SERVIZI E CO SAS DEL GRUPPO SEA CON SEDE IN FANO (PU) A MEZZO ORDINE MEPA CONSIP NR. 4256678. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0F2322A4E - CIG: Z0F2322A4E pubblicato in data 18-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 65.00
- Totale importo liquidato: 65.00
- Data inizio lavori: 12-04-2018
- Data ultimazione: 30-05-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01213360413 - SEA GRUPPO SRL
- Aggiudicatari:
- 01213360413 - SEA GRUPPO SRL
|
SOSTITUZIONE CHIAVE HARDWARE PER SOFTWARE TERMUS A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO. AFFIDO ALLA DITTA ACCA SOFTWARE SPA DI BAGNOLI IRPINO (AV). CIG. Z0023237E9- Dettagli provvedimento:
Determina n. 218 - GENERALE 390 Oggetto: SOSTITUZIONE CHIAVE HARDWARE PER SOFTWARE TERMUS A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO. AFFIDO ALLA DITTA ACCA SOFTWARE SPA DI BAGNOLI IRPINO (AV). CIG. Z0023237E9 - CIG: Z0023237E9 pubblicato in data 18-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 35.99
- Totale importo liquidato: 35.99
- Data inizio lavori: 11-04-2018
- Data ultimazione: 17-04-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01883740647 - ACCA SOFTWARE SPA
- Aggiudicatari:
- 01883740647 - ACCA SOFTWARE SPA
|
FORNITURA PER NUOVA AREA GIOCHI PARCO PEGASO. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDO FORNITURA GIOCHI ALLA DITTA HOLZHOF SRL ED AFFIDO LAVORI PER REALIZZAZIONE PLATEA IN CLS ALLA DITTA EDIL ASFALTI. IMPEGNO DI SPESA.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 213 - GENERALE 385 Oggetto: FORNITURA PER NUOVA AREA GIOCHI PARCO PEGASO. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDO FORNITURA GIOCHI ALLA DITTA HOLZHOF SRL ED AFFIDO LAVORI PER REALIZZAZIONE PLATEA IN CLS ALLA DITTA EDIL ASFALTI. IMPEGNO DI SPESA. - CIG: Z6D2322058 pubblicato in data 18-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 5500.00
- Totale importo liquidato: 5500.00
- Data inizio lavori: 11-04-2018
- Data ultimazione: 16-04-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC
- Aggiudicatari:
- 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC
|
FORNITURA PER NUOVA AREA GIOCHI PARCO PEGASO. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDO HOLZHOF SRL ED AFFIDO DITTA EDIL ASFALTI DI MONTELUPONE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CUP F98F18000460004.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 213 - GENERALE 385 Oggetto: FORNITURA PER NUOVA AREA GIOCHI PARCO PEGASO. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDO HOLZHOF SRL ED AFFIDO DITTA EDIL ASFALTI DI MONTELUPONE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CUP F98F18000460004. - CIG: ZF62322003 pubblicato in data 18-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 28693.50
- Totale importo liquidato: 23965.70
- Data inizio lavori: 11-04-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01762120226 - Holzhof S.r.l
- 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC
- Aggiudicatari:
- 01762120226 - Holzhof S.r.l
- 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC
|
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA ROMA (EX TOTAL ERG SPA) PER FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI. MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018. CIG XE10DA011E- Dettagli provvedimento:
Determina n. 212 GENERALE 384 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA ROMA (EX TOTAL ERG SPA) PER FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI. MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018. CIG XE10DA011E - CIG: XE10DA011E pubblicato in data 18-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 0.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 01-02-2018
- Data ultimazione: 31-03-2018
|
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018- Dettagli provvedimento:
Determina n. 208 - GENERALE 378 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 - CIG: Z87226D225 pubblicato in data 18-01-2019
- Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
- Importo di aggiudicazione: 36108.42
- Totale importo liquidato: 36108.42
- Data inizio lavori: 01-01-2018
- Data ultimazione: 28-02-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00899570436 - COSMARI SRL
- Aggiudicatari:
- 00899570436 - COSMARI SRL
|
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018- Dettagli provvedimento:
Determina n. 208 - GENERALE 378 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 - CIG: Z48226D1D5 pubblicato in data 18-01-2019
- Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
- Importo di aggiudicazione: 22543.39
- Totale importo liquidato: 22543.39
- Data inizio lavori: 01-01-2018
- Data ultimazione: 28-02-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00899570436 - COSMARI SRL
- Aggiudicatari:
- 00899570436 - COSMARI SRL
|
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018- Dettagli provvedimento:
Determina n. 208 - GENERALE 378 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 - CIG: Z93226D175 pubblicato in data 18-01-2019
- Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
- Importo di aggiudicazione: 94327.26
- Totale importo liquidato: 94327.26
- Data inizio lavori: 01-01-2018
- Data ultimazione: 28-02-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00899570436 - COSMARI SRL
- Aggiudicatari:
- 00899570436 - COSMARI SRL
|
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018- Dettagli provvedimento:
Determina n. 208 - GENERALE 378 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 - CIG: ZA8226D13C pubblicato in data 18-01-2019
- Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
- Importo di aggiudicazione: 0.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 01-01-2018
- Data ultimazione: 28-02-2018
|
NOMINA CTU NELLA CAUSA CIVILE N. 101125/2010/RG PROMOSSA DA COLA ROBERTA CONTRO IL COMUNE DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE. CIG Z31231A743- Dettagli provvedimento:
Determina n. 207 - GENERALE 377 Oggetto: NOMINA CTU NELLA CAUSA CIVILE N. 101125/2010/RG PROMOSSA DA COLA ROBERTA CONTRO IL COMUNE DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE. CIG Z31231A743 - CIG: Z31231A743 pubblicato in data 18-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 158.60
- Totale importo liquidato: 158.60
- Data inizio lavori: 10-04-2018
- Data ultimazione: 19-04-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- CRCRNZ60C12F454N - CRUCIANELLI RENZO
- Aggiudicatari:
- CRCRNZ60C12F454N - CRUCIANELLI RENZO
|
SERVIZIO DERATTIZZAZIONE PALAZZO LAZZARINI. AFFIDO ALLA DITTA MTB SOC. COOP. MONTECASSIANO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB02263298- Dettagli provvedimento:
Determina n. 206 - GENERALE 375 Oggetto: SERVIZIO DERATTIZZAZIONE PALAZZO LAZZARINI. AFFIDO ALLA DITTA MTB SOC. COOP. MONTECASSIANO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB02263298 - CIG: ZB02263298 pubblicato in data 18-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 439.20
- Totale importo liquidato: 439.20
- Data inizio lavori: 09-04-2018
- Data ultimazione: 31-05-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01711820439 - MTB PROFESSIONE IGIENE E AMBIENTE
- Aggiudicatari:
- 01711820439 - MTB PROFESSIONE IGIENE E AMBIENTE
|