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LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE DI VIALE CESARE BATTISTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. AFFIDO LAVORI ALLA DITTA EDIL ASFALTI SNC. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z981EE7058- Dettagli provvedimento:
Determina n. 187 - GENERALE 398 Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE DI VIALE CESARE BATTISTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. AFFIDO LAVORI ALLA DITTA EDIL ASFALTI SNC. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z981EE7058 - CIG: Z981EE7058 pubblicato in data 25-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 550.00
- Totale importo liquidato: 550.00
- Data inizio lavori: 07-06-2017
- Data ultimazione: 05-01-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC
- Aggiudicatari:
- 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC
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FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE A.S. 2018/2019- Dettagli provvedimento:
Determina n. 846 Oggetto: FORNITURA DERRATE ALIMENTARI SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE A.S. 2018/19. AGGIUDICAZIONE LOTTO 1) CARNI - LOTTO 2) FRUTTA E VERDURA - LOTTO 3) PRODOTTI LUNGA CONSERVAZIONE - LOTTO 4) PRODOTTI FRESCHI ED IMPEGNO DI SPESA . - CIG: ZAD2462DAE pubblicato in data 25-01-2019
- Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
- Importo di aggiudicazione: 7811.36
- Totale importo liquidato: 1744.33
- Data inizio lavori: 01-09-2018
- Data ultimazione: 30-06-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00779590439 - PEZZANESI LUIGI
- 00507280428 - GARDEN FRUIT DISTRIBUZIONE SRL
- Aggiudicatari:
- 00507280428 - GARDEN FRUIT DISTRIBUZIONE SRL
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LAVORI RIPARAZIONE GOMMA DEL MEZZO COMUNALE NISSAN CABSTAR TG. CA547SJ IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA RIFER GOMME SRL DI PIEDIRIPA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z301CF2A3D- Dettagli provvedimento:
Determina n. 327 - GENERALE 619 Oggetto: LAVORI RIPARAZIONE GOMMA DEL MEZZO COMUNALE NISSAN CABSTAR TG. CA547SJ IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA RIFER GOMME SRL DI PIEDIRIPA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z301CF2A3D - CIG: Z301CF2A3D pubblicato in data 25-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 15.00
- Totale importo liquidato: 15.00
- Data inizio lavori: 30-08-2017
- Data ultimazione: 05-01-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00732440441 - RIFER GOMME
- Aggiudicatari:
- 00732440441 - RIFER GOMME
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AFFIDO PROGETTAZIONE VIA PIAVE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZCF268E402- CIG: ZCF268E402 pubblicato in data 25-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 0.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 31-12-2018
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CANONE MANUTENZIONE ANNO 2017 ASCENSORI STABILI SCUOLA MEDIA VIA LIGURIA, SCUOLA MATERNA VIA ISONZO, SCUOLA ELEMENTARE DI VIA GIOTTO, SEDE MUNICIPALE. DITTA SAVELLI ASCENSORI SRL DI FERMO. IMPEGNO DI SPESA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 369 - GENERALE 674 Oggetto: CANONE MANUTENZIONE ANNO 2017 ASCENSORI STABILI SCUOLA MEDIA VIA LIGURIA, SCUOLA MATERNA VIA ISONZO, SCUOLA ELEMENTARE DI VIA GIOTTO, SEDE MUNICIPALE. DITTA SAVELLI ASCENSORI SRL DI FERMO. IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z391D7A76C pubblicato in data 25-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 2410.92
- Totale importo liquidato: 2410.92
- Data inizio lavori: 09-09-2017
- Data ultimazione: 05-01-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01865710444 - SAVELLI ASCENSORI SRL
- Aggiudicatari:
- 01865710444 - SAVELLI ASCENSORI SRL
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RIPRAZIONE PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA MICHELANGELO. AFFIDO ALLA SOCIETA' ENEL SOLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z89268E2CA- CIG: Z89268E2CA pubblicato in data 25-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 0.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 31-12-2018
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RIPARAZIONE BENI IMMOBILI. AFFIDO ALLA DITTA CPL CONCORDIA SOC. COOP. DI CONCORDIA (MO) IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z38268E287- CIG: Z38268E287 pubblicato in data 25-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 358.74
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 31-12-2018
- Data ultimazione: 31-01-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00154950364 - CPL CONCORDIA
- Aggiudicatari:
- 00154950364 - CPL CONCORDIA
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AFFIDO INCARICO ALL'ING. RAUL POLONI PER REDAZIONE PROGETTO, D.L., COORD. IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO DI VIA ROMA 45-47. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z0F1C6B646- Dettagli provvedimento:
Determina n. 494 - GENERALE 999 Oggetto: AFFIDO INCARICO ALL'ING. RAUL POLONI PER REDAZIONE PROGETTO, D.L., COORD. IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO DI VIA ROMA 45-47. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z0F1C6B646 - CIG: Z0F1C6B646 pubblicato in data 25-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 0.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 24-12-2016
- Data ultimazione: 05-01-2018
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MANUTENZIONI VARIE SU STABILI COMUNALI. AFFIDO A DITTE VARIE IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZA4268E239- CIG: ZA4268E239 pubblicato in data 25-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1893.84
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 31-12-2018
- Data ultimazione: 29-03-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00323040436 - PIERMARINI MANLIO E C. SRL
- 01259550430 - TECNOGROUP SRL
- 00415670280 - NUOVA RADAR COOP SCRL
- 01358950390 - ECO CERTIFICAZIONI SPA
- 01470190438 - D.M. FER SNC
- Aggiudicatari:
- 00323040436 - PIERMARINI MANLIO E C. SRL
- 01259550430 - TECNOGROUP SRL
- 00415670280 - NUOVA RADAR COOP SCRL
- 01358950390 - ECO CERTIFICAZIONI SPA
- 01470190438 - D.M. FER SNC
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MANUTENZIONE ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO. AFFIDO ALLA DITTA MENCHI SRL DI PIEDIRIPA MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z7B268E1F5- CIG: Z7B268E1F5 pubblicato in data 25-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 961.04
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 31-12-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00944890433 - MENCHI S.R.L.
- Aggiudicatari:
- 00944890433 - MENCHI S.R.L.
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ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI. AFFIDO ALLA DITTA CPL CONCORDIA SOC. COOP. DI CONCORDIA (MO). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5D268E1B7- CIG: Z5D268E1B7 pubblicato in data 25-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 528.83
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 31-12-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00154950364 - CPL CONCORDIA
- Aggiudicatari:
- 00154950364 - CPL CONCORDIA
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MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI SPORTIVI. AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI CLAUDIO DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z10268DF97- CIG: Z10268DF97 pubblicato in data 25-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 0.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 31-12-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01777820430 - RENZI FERNANDO
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CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ING. RAUL POLONI, LIBERO PROFESSIONISTA CON STUDIO IN MACERATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZA026DDBC1- CIG: ZA026DDBC1 pubblicato in data 25-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 0.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 31-12-2018
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FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA RIPARAZIONE DELL'ATTREZZATURA BATTI ASFALTO IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA D'AMICO ANTONIO SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z241EACB0C- Dettagli provvedimento:
Determina n. 326 - GENERALE 617 Oggetto: FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA RIPARAZIONE DELL'ATTREZZATURA BATTI ASFALTO IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA D'AMICO ANTONIO SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z241EACB0C - CIG: Z241EACB0C pubblicato in data 25-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 85.40
- Totale importo liquidato: 85.40
- Data inizio lavori: 30-08-2017
- Data ultimazione: 05-01-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01178510432 - D'AMICO ANTONIO SRL
- Aggiudicatari:
- 01178510432 - D'AMICO ANTONIO SRL
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ABBATTIMENTO PINO SECOLARE IN VIA CESARE BATTISTI. AFFIDO ALLA DITTA ALESSANDRINI SRL DI MONTELUPONE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z63268DE6E- CIG: Z63268DE6E pubblicato in data 25-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 2670.47
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 31-12-2018
- Data ultimazione: 12-03-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01661980431 - ALESSANDRINI SRL
- Aggiudicatari:
- 01661980431 - ALESSANDRINI SRL
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REALIZZAZIONE DIVISORIO IN CARTONGESSO E SISTEMAZIONE PORTE SCORREVOLI PRESSO L'UFFICIO PROTOCOLLO SEDE COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). CIG. Z6F1FBAA9E- Dettagli provvedimento:
Determina n. 328 - GENERALE 620 Oggetto: REALIZZAZIONE DIVISORIO IN CARTONGESSO E SISTEMAZIONE PORTE SCORREVOLI PRESSO L'UFFICIO PROTOCOLLO SEDE COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). CIG. Z6F1FBAA9E - CIG: Z6F1FBAA9E pubblicato in data 25-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1354.20
- Totale importo liquidato: 1354.20
- Data inizio lavori: 30-08-2017
- Data ultimazione: 05-01-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.
- Aggiudicatari:
- 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.
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SISTEMAZIONE FONTANE COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI CLAUDIO DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZD6268DE0D- CIG: ZD6268DE0D pubblicato in data 25-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 0.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 31-12-2018
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SERVIZIO FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO. AFFIDO ALLA DITTA SEA SRL DI FANO. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z66268DD47- CIG: Z66268DD47 pubblicato in data 25-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 0.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 31-12-2018
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CONFERIMENTO INCARICO NOTAIO ALESSANDRA CERRETO DI CORRIDONIA (MC) PER RELAZIONE NOTARILE INERENTI GLI IMMOBILI COMUNALI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI DELL'ANNO 2016- Dettagli provvedimento:
Determina n. 276 - GENERALE 538 Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO NOTAIO ALESSANDRA CERRETO DI CORRIDONIA (MC) PER RELAZIONE NOTARILE INERENTI GLI IMMOBILI COMUNALI ED IN LOCAZIONE AL COMUNE INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI DELL'ANNO 2016 - CIG: Z231F7BEB9 pubblicato in data 25-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 335.10
- Totale importo liquidato: 335.10
- Data inizio lavori: 26-07-2017
- Data ultimazione: 05-01-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- CRRLSN68L65I838F - NOTAIO ALLESSANDRA CERRETO
- Aggiudicatari:
- CRRLSN68L65I838F - NOTAIO ALLESSANDRA CERRETO
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ACQUISTO ATTREZZATURE ANTIFORTUNISTICHE. AFFIDO ALLA DITTA SPLENDIANI CARLO DI LORO PICENO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z66268DD47- CIG: Z66268DD47 pubblicato in data 25-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 499.99
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 31-12-2018
- Data ultimazione: 29-03-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02013490426 - CARLO SPLENDIANI SRL
- Aggiudicatari:
- 02013490426 - CARLO SPLENDIANI SRL
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FORNITURA CARNI PER MENSE SCOLASTICHE A.S. 2018/2019- Dettagli provvedimento:
Determina n. 846 Oggetto: FORNITURA DERRATE ALIMENTARI SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE A.S. 2018/19. AGGIUDICAZIONE LOTTO 1) CARNI - LOTTO 2) FRUTTA E VERDURA - LOTTO 3) PRODOTTI LUNGA CONSERVAZIONE - LOTTO 4) PRODOTTI FRESCHI ED IMPEGNO DI SPESA . - CIG: Z012462D67 pubblicato in data 25-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 11712.05
- Totale importo liquidato: 2609.08
- Data inizio lavori: 17-09-2018
- Data ultimazione: 30-06-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00293870432 - PALOMBINI ENZO
- Aggiudicatari:
- 00293870432 - PALOMBINI ENZO
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IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STORAGE BACKUP A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO SERV. LL.PP. AFFIDO ALLA DITTA DATAMARKET DI TERAMO (TE) ATTRAVERSO ORDINE DIRETTO SU MEPA. CIG. ZEA1F912A8- Dettagli provvedimento:
Determina n. 308 - GENERALE 578 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STORAGE BACKUP A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO SERV. LL.PP. AFFIDO ALLA DITTA DATAMARKET DI TERAMO (TE) ATTRAVERSO ORDINE DIRETTO SU MEPA. CIG. ZEA1F912A8 - CIG: ZEA1F912A8 pubblicato in data 25-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1040.12
- Totale importo liquidato: 1040.12
- Data inizio lavori: 03-08-2017
- Data ultimazione: 26-09-2017
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00884490673 - DATAMARKET SRL
- Aggiudicatari:
- 00884490673 - DATAMARKET SRL
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PULIZIA ORDINARIA DELLE FOGNATURE PRESSO I PLESSI SCOLASTICI. AFFIDO ALLA DITTA DINAMICA SPURGHI SRL DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZCF1FEDFA7- Dettagli provvedimento:
Determina n. 374 - GENERALE 689 Oggetto: PULIZIA ORDINARIA DELLE FOGNATURE PRESSO I PLESSI SCOLASTICI. AFFIDO ALLA DITTA DINAMICA SPURGHI SRL DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZCF1FEDFA7 - CIG: ZCF1FEDFA7 pubblicato in data 25-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1443.75
- Totale importo liquidato: 1443.75
- Data inizio lavori: 18-09-2017
- Data ultimazione: 30-09-2017
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01356390433 - DINAMICA SPURGHI SRL
- Aggiudicatari:
- 01356390433 - DINAMICA SPURGHI SRL
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NOLEGGIO MOTOGRADER E FORNITURA GHIAIA. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDO ALLA DITTA EDIL ASFALTI SNC DI MONTELUPONE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z311FC8247- Dettagli provvedimento:
Determina n. 343 - GENERALE 642 Oggetto: NOLEGGIO MOTOGRADER E FORNITURA GHIAIA. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDO ALLA DITTA EDIL ASFALTI SNC DI MONTELUPONE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z311FC8247 - CIG: Z311FC8247 pubblicato in data 25-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 19456.78
- Totale importo liquidato: 19456.78
- Data inizio lavori: 05-09-2017
- Data ultimazione: 05-01-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC
- Aggiudicatari:
- 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FACCIATE PROSPICENTI PUBBLICA VIA IMMOBILE T "PALAZZO LAZZARINI" AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CRUCIANELLI REST-EDILE. IMPEGNO DI SPESA CIG. Z8A20CA66E- Dettagli provvedimento:
Determina n. 437 - GENERALE 851 Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FACCIATE PROSPICENTI PUBBLICA VIA IMMOBILE T "PALAZZO LAZZARINI" AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CRUCIANELLI REST- EDILE. IMPEGNO DI SPESA CIG. Z8A20CA66E - CIG: Z8A20CA66E pubblicato in data 25-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 0.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 15-11-2017
- Data ultimazione: 04-01-2018
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FATTURA DELLA DITTA OFFICE AUTOMATION SRL DI MONTE SAN GIUSTO PER CANONE DI LOCAZIONE MULTIUSO KM BIZHUB C224e. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 1337 Oggetto: FATTURA DELLA DITTA OFFICE AUTOMATION SRL DI MONTE SAN GIUSTO PER CANONE DI LOCAZIONE MULTIUSO KM BIZHUB C224e. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. - CIG: Z4B266DC14 pubblicato in data 24-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 80520.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 21-12-2018
- Data ultimazione: 31-12-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00961510435 - SW OFFICE AUTOMATION SRL
- Aggiudicatari:
- 00961510435 - SW OFFICE AUTOMATION SRL
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA DI ROMA (EX TOTAL ERG SPA) PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI PER I MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2018. CIG XE10DA011E- Dettagli provvedimento:
Determina n. 522 - GENERALE 1078 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA DI ROMA (EX TOTAL ERG SPA) PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI PER I MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2018. CIG XE10DA011E - CIG: XE10DA011E pubblicato in data 24-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 0.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 01-07-2018
- Data ultimazione: 31-10-2018
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2018.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 521 - GENERALE 1077 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2018. - CIG: Z87226D225 pubblicato in data 24-01-2019
- Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
- Importo di aggiudicazione: 54162.63
- Totale importo liquidato: 54162.63
- Data inizio lavori: 01-07-2018
- Data ultimazione: 30-09-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00899570436 - COSMARI SRL
- Aggiudicatari:
- 00899570436 - COSMARI SRL
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2018.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 521 - GENERALE 1077 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2018. - CIG: Z48226D1D5 pubblicato in data 24-01-2019
- Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
- Importo di aggiudicazione: 86310.18
- Totale importo liquidato: 86310.18
- Data inizio lavori: 01-07-2018
- Data ultimazione: 30-09-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00899570436 - COSMARI SRL
- Aggiudicatari:
- 00899570436 - COSMARI SRL
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2018.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 521 - GENERALE 1077 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2018. - CIG: Z93226D175 pubblicato in data 24-01-2019
- Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
- Importo di aggiudicazione: 82363.35
- Totale importo liquidato: 82363.35
- Data inizio lavori: 01-07-2018
- Data ultimazione: 30-09-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00899570436 - COSMARI SRL
- Aggiudicatari:
- 00899570436 - COSMARI SRL
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2018.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 521 - GENERALE 1077 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2018. - CIG: ZA8226D13C pubblicato in data 24-01-2019
- Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
- Importo di aggiudicazione: 0.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 01-07-2018
- Data ultimazione: 30-09-2018
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AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI MACERATA. ATTI DI CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME TRIBUTARIE MC0059987/28/2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG. Z22259102A- Dettagli provvedimento:
Determina n. 509 - GENERALE 1051 Oggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI MACERATA. ATTI DI CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME TRIBUTARIE MC0059987/28/2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG. Z22259102A - CIG: Z22259102A pubblicato in data 24-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 0.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 31-10-2018
- Data ultimazione: 21-12-2018
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FORNITURA E POSA IN OPERA BENI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI IDRAULICI DEGLI IMMOBILI E STABILI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI CLAUDIO DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z70258FEF3- Dettagli provvedimento:
Determina n. 505 - GENERALE 1047 Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA BENI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI IDRAULICI DEGLI IMMOBILI E STABILI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI CLAUDIO DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z70258FEF3 - CIG: Z70258FEF3 pubblicato in data 24-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 0.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 31-10-2018
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LAVORI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURA COMUNALE TERNA BENATI IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALL'OFFICINA MECCANICA SPECIALIZZATA GIEFFE SNC DI TREIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z29258FE71- Dettagli provvedimento:
Determina n. 504 - GENERALE 1046 Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURA COMUNALE TERNA BENATI IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALL'OFFICINA MECCANICA SPECIALIZZATA GIEFFE SNC DI TREIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z29258FE71 - CIG: Z29258FE71 pubblicato in data 24-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 271.33
- Totale importo liquidato: 271.33
- Data inizio lavori: 31-10-2018
- Data ultimazione: 31-10-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- Aggiudicatari:
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LAVORI MANUTENZIONE ATTREZZATURA COMUNALE TERNA BENATI IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. . AFFIDO ALLA DITTA GIEFFE SNC DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z66258FE37- Dettagli provvedimento:
Determina n. 503 - GENERALE 1045 Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE ATTREZZATURA COMUNALE TERNA BENATI IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. . AFFIDO ALLA DITTA GIEFFE SNC DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z66258FE37 - CIG: Z66258FE37 pubblicato in data 24-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 60.02
- Totale importo liquidato: 60.02
- Data inizio lavori: 31-10-2018
- Data ultimazione: 31-10-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- Aggiudicatari:
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ACQUISTO SERVIZI E MANUTENZIONI PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE CON IL PATROCINIO COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z32258FDED- Dettagli provvedimento:
Determina n. 502 - GENERALE 1043 Oggetto: ACQUISTO SERVIZI E MANUTENZIONI PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE CON IL PATROCINIO COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z32258FDED - CIG: Z32258FDED pubblicato in data 24-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 777.75
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 31-10-2018
- Data ultimazione: 31-10-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
- Aggiudicatari:
- 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
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FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI E PLESSI SCOLASTICI COMUNALI (OPERE IDRAULICHE). AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI CLAUDIO DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5E268DC1A- CIG: Z5E268DC1A pubblicato in data 23-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 0.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 31-12-2018
- Data ultimazione: 31-12-2018
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IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DELL'ASSICURAZIONE UNIPOL SAI SPA PER DANNO INCENDIO CHIOSCO COMUNALE DEL 12/12/2017 ALLA SOCIETA' EASY PROBLEM DI PESARO (PU). CIG. Z4A25665C1- Dettagli provvedimento:
Determina n. 485 - GENERALE 992 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DELL'ASSICURAZIONE UNIPOL SAI SPA PER DANNO INCENDIO CHIOSCO COMUNALE DEL 12/12/2017 ALLA SOCIETA' EASY PROBLEM DI PESARO (PU). CIG. Z4A25665C1 - CIG: Z4A25665C1 pubblicato in data 23-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 10390.00
- Totale importo liquidato: 10390.00
- Data inizio lavori: 19-10-2018
- Data ultimazione: 31-10-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02446000412 - EASY PROBLEM SRL
- Aggiudicatari:
- 02446000412 - EASY PROBLEM SRL
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APPALTO SERVIZIO TRASPORTI (URBANO E SCOLASTICO) DEL COMUNE DI MORROVALLE. DITTA AUTOLINEE ONORATI SRL DI POMEZIA (RM). IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018. CIG 72027644E2- CIG: 72027644E2 pubblicato in data 23-01-2019
- Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
- Importo di aggiudicazione: 0.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 01-01-2018
- Data ultimazione: 31-01-2019
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SOSTITUZIONE PNEUMATICI MEZZI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA RIFER GOMME SRL DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5922F0B8F- Dettagli provvedimento:
Determina n. 482 - GENERALE 988 Oggetto: SOSTITUZIONE PNEUMATICI MEZZI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA RIFER GOMME SRL DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5922F0B8F - CIG: Z5922F0B8F pubblicato in data 23-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 455.98
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 18-10-2018
- Data ultimazione: 31-12-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00732440441 - RIFER GOMME
- Aggiudicatari:
- 00732440441 - RIFER GOMME
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LAVORI DI SOSTITUZIONE PORTE DI SICUREZZA SEDE COMUNALE. AFFIDO INCARICO COORDINATORE IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALL'ING. ANDREA CANESTRARI DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z142561291- Dettagli provvedimento:
Determina n. 481 - GENERALE 987 Oggetto: LAVORI DI SOSTITUZIONE PORTE DI SICUREZZA SEDE COMUNALE. AFFIDO INCARICO COORDINATORE IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALL'ING. ANDREA CANESTRARI DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z142561291 - CIG: Z142561291 pubblicato in data 23-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 468.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 18-10-2018
- Data ultimazione: 06-02-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01615550439 - ING. CANESTRARI ANDREA
- Aggiudicatari:
- 01615550439 - ING. CANESTRARI ANDREA
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IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO INDENNIZZO SINISTRO DA PARTE DELL'AGENZIA ASS.NI GROUPAMA SPA. AFFIDO LAVORI ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). CIG. ZA725525B2- Dettagli provvedimento:
Determina n. 480 - GENERALE 971 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO INDENNIZZO SINISTRO DA PARTE DELL'AGENZIA ASS.NI GROUPAMA SPA. AFFIDO LAVORI ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). CIG. ZA725525B2 - CIG: ZA725525B2 pubblicato in data 23-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 200.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 15-10-2018
- Data ultimazione: 18-12-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.
- Aggiudicatari:
- 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.
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LAVORI COMPLEMENTARI PER LA RIQUALIFICAZIONE AIUOLE VIALE DEL PINCIO. AFFIDO ALLA DITTA ALESSANDRINI SRL DI MONTELUPONE (MC). DETERMINA A CONTRARRE. CIG. Z6A240C6CF- Dettagli provvedimento:
Determina n. 479 - GENERALE 962 Oggetto: LAVORI COMPLEMENTARI PER LA RIQUALIFICAZIONE AIUOLE VIALE DEL PINCIO. AFFIDO ALLA DITTA ALESSANDRINI SRL DI MONTELUPONE (MC). DETERMINA A CONTRARRE. CIG. Z6A240C6CF - CIG: Z6A240C6CF pubblicato in data 23-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 9265.06
- Totale importo liquidato: 9265.06
- Data inizio lavori: 11-10-2018
- Data ultimazione: 27-10-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01661980431 - ALESSANDRINI SRL
- Aggiudicatari:
- 01661980431 - ALESSANDRINI SRL
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SPURGO TOMBINI STRADALI IN C.DA CASTELLANO. AFFIDO ALLA DITTA DINAMICA SPRUGHI DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z3E2542FBB- Dettagli provvedimento:
Determina n. 478 - GENERALE 958 Oggetto: SPURGO TOMBINI STRADALI IN C.DA CASTELLANO. AFFIDO ALLA DITTA DINAMICA SPRUGHI DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z3E2542FBB - CIG: Z3E2542FBB pubblicato in data 23-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 866.20
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 11-10-2018
- Data ultimazione: 31-10-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01356390433 - DINAMICA SPURGHI SRL
- Aggiudicatari:
- 01356390433 - DINAMICA SPURGHI SRL
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ACQUISTO MEMORIA PER PC A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SW OFFICE AUTOMATION SRL DI MONTE SAN GIUSTO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5922F0B8F- Dettagli provvedimento:
Determina n. 476 - GENERALE 951 Oggetto: ACQUISTO MEMORIA PER PC A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SW OFFICE AUTOMATION SRL DI MONTE SAN GIUSTO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5922F0B8F - CIG: Z5922F0B8F pubblicato in data 23-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 59.78
- Totale importo liquidato: 59.78
- Data inizio lavori: 09-10-2018
- Data ultimazione: 31-10-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00961510435 - SW OFFICE AUTOMATION SRL
- Aggiudicatari:
- 00961510435 - SW OFFICE AUTOMATION SRL
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SISTEMAZIONE AREE ADIACENTI AL PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA BRAVI SRL DI CASTELFIDARDO (AN) E ALLA GREEN LINE SERVICE SRL DI PESARO (PU). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z8724FD30B- Dettagli provvedimento:
Determina n. 474 - GENERALE 943 Oggetto: SISTEMAZIONE AREE ADIACENTI AL PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA BRAVI SRL DI CASTELFIDARDO (AN) E ALLA GREEN LINE SERVICE SRL DI PESARO (PU). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z8724FD30B - CIG: Z8724FD30B pubblicato in data 23-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 6917.40
- Totale importo liquidato: 6917.40
- Data inizio lavori: 05-10-2018
- Data ultimazione: 07-11-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02217100417 - GREEN LINE SERVICE SRL
- Aggiudicatari:
- 02217100417 - GREEN LINE SERVICE SRL
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AQUISTO INDUMENTI INVERNALI PER OPERAI ESTERNI A SERVIZIO UFFICIO TECNICO LL.PP. AFFIDO ALLA DITTA SPLENDIANI CARLO SRL DI LORO PICENO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z1723183D2- Dettagli provvedimento:
Determina n. 473 - GENERALE 971 Oggetto: AQUISTO INDUMENTI INVERNALI PER OPERAI ESTERNI A SERVIZIO UFFICIO TECNICO LL.PP. AFFIDO ALLA DITTA SPLENDIANI CARLO SRL DI LORO PICENO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z1723183D2 - CIG: Z1723183D2 pubblicato in data 23-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 720.59
- Totale importo liquidato: 720.59
- Data inizio lavori: 04-10-2018
- Data ultimazione: 31-10-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02013490426 - CARLO SPLENDIANI SRL
- Aggiudicatari:
- 02013490426 - CARLO SPLENDIANI SRL
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ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. AFFIDO A DITTE VARIE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5922F0B8F- Dettagli provvedimento:
Determina n. 472 - GENERALE 940 Oggetto: ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. AFFIDO A DITTE VARIE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5922F0B8F - CIG: Z5922F0B8F pubblicato in data 23-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 243.72
- Totale importo liquidato: 243.72
- Data inizio lavori: 04-10-2018
- Data ultimazione: 31-10-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00323040436 - PIERMARINI MANLIO E C. SRL
- 01260520430 - COLORIFICIO CENTRO SRL
- 01596780435 - MARCOLINI FERRAMENTA SRL
- Aggiudicatari:
- 00323040436 - PIERMARINI MANLIO E C. SRL
- 01260520430 - COLORIFICIO CENTRO SRL
- 01596780435 - MARCOLINI FERRAMENTA SRL
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CONTRATTO ATTUATIVO IN RIFERIMENTO ALL'ACCORDO QUADRO N. REP. 3714 DEL 17/12/2018 PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA E SPAZI PUBBLICI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA EDIL ASFALTI SNC DI MONTELUPONE (MC). CIG. 7515241D0D.- CIG: 7515241D0D pubblicato in data 23-01-2019
- Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
- Importo di aggiudicazione: 53349.78
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 31-12-2018
- Data ultimazione: 26-03-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC
- 00150180438 - CRESCIMBENI CARLO SRL
- 01174560431 - BARTOLI MARIO SRL
- 04714720655 - EDILROAD SRL
- 01257940435 - PROGECO SRL
- 01262740432 - SCAVI E CONDOTTE SRL
- Aggiudicatari:
- 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC
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RIPRISTINO BOX CONTATORI PRESSO IL PARCHEGGIO COMUNALE DEL PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE SNC DI MORROVALLE. DETERMINAA CONTRARRE. CIG. Z8B252D0E3- Dettagli provvedimento:
Determina n. 471 - GENERALE 939 Oggetto: RIPRISTINO BOX CONTATORI PRESSO IL PARCHEGGIO COMUNALE DEL PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE SNC DI MORROVALLE. DETERMINAA CONTRARRE. CIG. Z8B252D0E3 - CIG: Z8B252D0E3 pubblicato in data 23-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 4736.97
- Totale importo liquidato: 4736.97
- Data inizio lavori: 04-10-2018
- Data ultimazione: 05-10-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
- Aggiudicatari:
- 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
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