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REALIZZAZIONE ARREDO URBANO LUNGO IL VIALE DEL PINCIO. AFFIDO ALLA DITTA CIABOCCO SRL DI SAN GINESIO (MC). DETERMINA A CONTRARRE. CIG. 7278957157- Dettagli provvedimento:
Determina n. 470 - GENERALE 937 Oggetto: REALIZZAZIONE ARREDO URBANO LUNGO IL VIALE DEL PINCIO. AFFIDO ALLA DITTA CIABOCCO SRL DI SAN GINESIO (MC). DETERMINA A CONTRARRE. CIG. 7278957157 - CIG: 7278957157 pubblicato in data 23-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 20748.93
- Totale importo liquidato: 20748.93
- Data inizio lavori: 03-10-2018
- Data ultimazione: 15-10-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01228200430 - CIABOCCO SRL
- Aggiudicatari:
- 01228200430 - CIABOCCO SRL
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ACQUISTO NUOVI GIOCHI DA ISTALLARE PRESSO AREE VERDI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA HOLZHOF SRL DI MEZZOLOMBARDO (TN). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZCE251DB33- Dettagli provvedimento:
Determina n. 469 - GENERALE 928 Oggetto: ACQUISTO NUOVI GIOCHI DA ISTALLARE PRESSO AREE VERDI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA HOLZHOF SRL DI MEZZOLOMBARDO (TN). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZCE251DB33 - CIG: ZCE251DB33 pubblicato in data 23-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 8335.04
- Totale importo liquidato: 8335.04
- Data inizio lavori: 01-10-2018
- Data ultimazione: 31-10-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01762120226 - Holzhof S.r.l
- Aggiudicatari:
- 01762120226 - Holzhof S.r.l
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RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE DAILY TARGATO BE813VR. AFFIDO ALLA DITTA INTERAUTO SERVICE SRL DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5922F0B8F- Dettagli provvedimento:
Determina n. 468 - GENERALE 907 Oggetto: RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE DAILY TARGATO BE813VR. AFFIDO ALLA DITTA INTERAUTO SERVICE SRL DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5922F0B8F - CIG: Z5922F0B8F pubblicato in data 23-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 390.68
- Totale importo liquidato: 390.68
- Data inizio lavori: 22-09-2018
- Data ultimazione: 29-09-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01094320437 - INTERAUTO SERVICE SRL
- Aggiudicatari:
- 01094320437 - INTERAUTO SERVICE SRL
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REALIZZAZIONE NUOVO DIVISORIO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA PIAVE. AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZA324AD532- Dettagli provvedimento:
Determina n. 467 - GENERALE 902 Oggetto: REALIZZAZIONE NUOVO DIVISORIO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA PIAVE. AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZA324AD532 - CIG: ZA324AD532 pubblicato in data 23-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 3025.60
- Totale importo liquidato: 3025.60
- Data inizio lavori: 20-09-2018
- Data ultimazione: 03-10-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.
- Aggiudicatari:
- 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.
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AFFIDO INCARICO AL GEOL. STEFANO PALPACELLI DI TREIA (MC) PER REDAZIONE INDAGINE GEOLOGICO-TECNICA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI UN AEREA SGAMBATOIO CANI PRESSO IL PARCO PEGASO. CIG. Z8724FD30B- Dettagli provvedimento:
Determina n. 466 - GENERALE 901 Oggetto: AFFIDO INCARICO AL GEOL. STEFANO PALPACELLI DI TREIA (MC) PER REDAZIONE INDAGINE GEOLOGICO-TECNICA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI UN AEREA SGAMBATOIO CANI PRESSO IL PARCO PEGASO. CIG. Z8724FD30B - CIG: Z8724FD30B pubblicato in data 23-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 0.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 20-09-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01173080431 - GEOL. PALPACELLI STEFANO
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RIPARAZIONE GIOCO PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI P.ZZA GIOVANNI XXIII. AFFIDO ALLA DITTA MACAGI SRL DI CINGOLI (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF622F1876- Dettagli provvedimento:
Determina n. 464 - GENERALE 899 Oggetto: RIPARAZIONE GIOCO PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI P.ZZA GIOVANNI XXIII. AFFIDO ALLA DITTA MACAGI SRL DI CINGOLI (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF622F1876 - CIG: ZF622F1876 pubblicato in data 23-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 376.98
- Totale importo liquidato: 376.98
- Data inizio lavori: 20-09-2018
- Data ultimazione: 30-09-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- Aggiudicatari:
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AGGIORNAMENTO SOFTWARE A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO LL.PP. AFFIDO ALLA DITTA ACCA SOFWARE SPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z13268C6E8- CIG: Z13268C6E8 pubblicato in data 23-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1229.76
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 31-12-2018
- Data ultimazione: 09-01-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01883740647 - ACCA SOFTWARE SPA
- Aggiudicatari:
- 01883740647 - ACCA SOFTWARE SPA
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL BROKER CENTRALE SPA DELLE POLIZZE RCA RELATIVE AI MEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - PERIODO DAL 31/07/2018 AL 31/07/2019. CIG 68019109B1- Dettagli provvedimento:
Determina n. 465 - GENERALE 900 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL BROKER CENTRALE SPA DELLE POLIZZE RCA RELATIVE AI MEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - PERIODO DAL 31/07/2018 AL 31/07/2019. CIG 68019109B1 - CIG: 68019109B1 pubblicato in data 23-01-2019
- Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
- Importo di aggiudicazione: 7551.80
- Totale importo liquidato: 7551.80
- Data inizio lavori: 31-07-2018
- Data ultimazione: 31-07-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 04912620152 - CENTRALE GPA SPA
- Aggiudicatari:
- 04912620152 - CENTRALE GPA SPA
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RISARCIMENTO DANNI ASSICURAZIONE PER DANNEGGIAMENTO PALINA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MICHELANGELO. SINISTRO DEL 04/08/2018. CIG. Z89268E2CA IMPEGNO DI SPESA.- CIG: Z89268E2CA pubblicato in data 23-01-2019
- Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
- Importo di aggiudicazione: 0.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 29-12-2018
- Data ultimazione: 29-12-2018
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APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE CASTELLANO E BURELLA 3.DETERMINA A CONTRARRE. INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA. IMPEGNO DI SPESA. CIG 7750634981 - CUP F97H18003480004- CIG: 7750634981 pubblicato in data 23-01-2019
- Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
- Importo di aggiudicazione: 63356.56
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 25-03-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00447980442 - TECNOCONDOTTE SRL
- 00150180438 - CRESCIMBENI CARLO SRL
- 01129710446 - ASFALTI PICENI SRL
- 04714720655 - EDILROAD SRL
- 00613780436 - DALMAZI SRL
- 01241490430 - FRANCUCCI SRL
- 01413010438 - EDILASFALTI SRL
- 00930330436 - F.LLI PZZAGLIA SNC
- 01138560436 - EDILSCAVI DI CICCONI GIOVANNI
- 00101330447 - ADRIATICA BITUMI SPA
- 00357700434 - GATTI E PURINI SNC
- 02556490429 - NUOVA EDIL SYSTEM SRL
- 01421510437 - MACERATA ASFALTI SRL
- 01777820430 - RENZI FERNANDO
- 01247540436 - MARCHETTI MAURO
- 01988220438 - MARCHE ASFALTI SRL
- 00418400438 - EDILBIANGI SRL
- 01527440448 - BITUM SERVICE SRL
- 01174560431 - BARTOLI MARIO SRL
- 00155050438 - DEL BELLO FERNANDO
- 01228200430 - CIABOCCO SRL
- 01366190435 - CALZOLARI SRL
- 01627810433 - MERLINI LUCA
- 00113880439 - F.LLI MERLINI SNC
- 01672230438 - PAPA NICOLA SRL
- 01262740432 - SCAVI E CONDOTTE SRL
- Aggiudicatari:
- 00930330436 - F.LLI PZZAGLIA SNC
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ACQUISTO SERVIZI E MANUTENZIONI PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE CON IL PATROCINIO COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7224D7F24- Dettagli provvedimento:
Determina n. 452 - GENERALE 870 Oggetto: ACQUISTO SERVIZI E MANUTENZIONI PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE CON IL PATROCINIO COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7224D7F24 - CIG: Z7224D7F24 pubblicato in data 23-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 2779.16
- Totale importo liquidato: 2779.16
- Data inizio lavori: 08-09-2018
- Data ultimazione: 10-09-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
- Aggiudicatari:
- 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
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FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E PLESSI SCOLASTICI COMUNALI (OPERE ELETTRICHE). AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3424D7F19- Dettagli provvedimento:
Determina n. 451 - GENERALE 869 Oggetto: FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E PLESSI SCOLASTICI COMUNALI (OPERE ELETTRICHE). AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3424D7F19 - CIG: Z3424D7F19 pubblicato in data 23-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 3384.32
- Totale importo liquidato: 3384.32
- Data inizio lavori: 08-09-2018
- Data ultimazione: 10-09-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
- Aggiudicatari:
- 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
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FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE E PARCO GIOCHI PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI CLAUDIO DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA124D7F10- Dettagli provvedimento:
Determina n. 450 - GENERALE 868 Oggetto: FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE E PARCO GIOCHI PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI CLAUDIO DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA124D7F10 - CIG: ZA124D7F10 pubblicato in data 23-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 402.60
- Totale importo liquidato: 402.60
- Data inizio lavori: 08-09-2018
- Data ultimazione: 10-09-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO
- Aggiudicatari:
- 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO
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LAVORI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FRENI E DISPOSITIVO ALZAVETRI SU APE CAR TG. BB78701 IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA MOTO NARDI SRL DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5524D7F2B- Dettagli provvedimento:
Determina n. 449 - GENERALE 867 Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FRENI E DISPOSITIVO ALZAVETRI SU APE CAR TG. BB78701 IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA MOTO NARDI SRL DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5524D7F2B - CIG: Z5524D7F2B pubblicato in data 23-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 368.83
- Totale importo liquidato: 368.83
- Data inizio lavori: 08-09-2018
- Data ultimazione: 10-09-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01163980434 - MOTO NARDI SRL
- Aggiudicatari:
- 01163980434 - MOTO NARDI SRL
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ACQUISTO MEMORIA TEODOLITE PER RILIEVI UFFICIO TECNICO. AFFIDO ALLA DITTA EUROCARTA SRL DI CORRIDONIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z6D21725EC- Dettagli provvedimento:
Determina n. 448 - GENERALE 862 Oggetto: ACQUISTO MEMORIA TEODOLITE PER RILIEVI UFFICIO TECNICO. AFFIDO ALLA DITTA EUROCARTA SRL DI CORRIDONIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z6D21725EC - CIG: Z6D21725EC pubblicato in data 23-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 68.08
- Totale importo liquidato: 68.08
- Data inizio lavori: 07-09-2018
- Data ultimazione: 07-09-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01529220434 - EUROCARTA SRL
- Aggiudicatari:
- 01529220434 - EUROCARTA SRL
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SERVIZIO PER ATTIVAZIONE CLOUD MICROSOFT PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO STRADALE. AFFIDO ALL'ING. SALVATORI MARCO DI TORRE SAN PATRIZIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB62688AE9- CIG: ZB62688AE9 pubblicato in data 23-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 380.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 29-12-2018
- Data ultimazione: 31-01-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01909560441 - MARCO SALVATORI INGEGNERE
- Aggiudicatari:
- 01909560441 - MARCO SALVATORI INGEGNERE
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APPALTO LAVORI DI RISCOSTRUZIONE DEL CHIOSCO COMUNALE NEL PARCO PEGASO. DETERMINA A CONTRARRE. INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA. IMPEGNO DI SPESA. CIG 77375181D9 - CUP F97B18000120004- CIG: 77375181D9 pubblicato in data 23-01-2019
- Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
- Importo di aggiudicazione: 0.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 25-03-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00457550432 - APM AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA SPA
- 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
- 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO
- Aggiudicatari:
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'APM SPA DI MACERATA PER FORNITURA MATERIALI CADITOIA ED ESECUZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CADITOIA STRADALE IN VIA C. GOLDONI. CIG Z7624D0995- Dettagli provvedimento:
Determina n. 477 - GENERALE 856 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'APM SPA DI MACERATA PER FORNITURA MATERIALI CADITOIA ED ESECUZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CADITOIA STRADALE IN VIA C. GOLDONI. CIG Z7624D0995 - CIG: Z7624D0995 pubblicato in data 23-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 0.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 20-07-2018
- Data ultimazione: 20-07-2018
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AFFIDO INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RELATIVO AI LAVORI DI APERTURA PORTA ALL'INTERNO DELLA SEDE MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB02263298- Dettagli provvedimento:
Determina n. 446 - GENERALE 855 Oggetto: AFFIDO INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RELATIVO AI LAVORI DI APERTURA PORTA ALL'INTERNO DELLA SEDE MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB02263298 - CIG: ZB02263298 pubblicato in data 23-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 0.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 05-09-2018
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PULIZIA FOSSE SETTICHE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDO ALLA DITTA DINAMICA SPURGHI SRL DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZAB24CCF50- Dettagli provvedimento:
Determina n. 445 - GENERALE 854 Oggetto: PULIZIA FOSSE SETTICHE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDO ALLA DITTA DINAMICA SPURGHI SRL DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZAB24CCF50 - CIG: ZAB24CCF50 pubblicato in data 23-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1948.95
- Totale importo liquidato: 1948.95
- Data inizio lavori: 05-09-2018
- Data ultimazione: 30-09-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01356390433 - DINAMICA SPURGHI SRL
- Aggiudicatari:
- 01356390433 - DINAMICA SPURGHI SRL
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SOSTITUZIONE BOLLITORE CON SCAMBIATORE PRESSO GLI SPOGLIATOI DEL CAMPO CALCIO DI B.GO PINTURA. AFFIDO ALLA DITTA CLAUDIO GISMONDI DI MORROVALLE. IMPEGNO SPESA. CIG. Z9F1CECD99- Dettagli provvedimento:
Determina n. 444 - GENERALE 851 Oggetto: SOSTITUZIONE BOLLITORE CON SCAMBIATORE PRESSO GLI SPOGLIATOI DEL CAMPO CALCIO DI B.GO PINTURA. AFFIDO ALLA DITTA CLAUDIO GISMONDI DI MORROVALLE. IMPEGNO SPESA. CIG. Z9F1CECD99 - CIG: Z9F1CECD99 pubblicato in data 23-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 3355.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 05-09-2018
- Data ultimazione: 27-02-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO
- Aggiudicatari:
- 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO
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SOSTITUZIONE SERBATOIO CON ANNESSA POMPA DI CALORE PRESSO L'ASILO COMUNALE IN VIA 25 APRILE. AFFIDO ALLA DITTA CLAUDIO GISMONDI DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z9F230CAE4- Dettagli provvedimento:
Determina n. 443 - GENERALE 850 Oggetto: SOSTITUZIONE SERBATOIO CON ANNESSA POMPA DI CALORE PRESSO L'ASILO COMUNALE IN VIA 25 APRILE. AFFIDO ALLA DITTA CLAUDIO GISMONDI DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z9F230CAE4 - CIG: Z9F230CAE4 pubblicato in data 23-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 3963.78
- Totale importo liquidato: 3963.78
- Data inizio lavori: 04-09-2018
- Data ultimazione: 07-11-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO
- Aggiudicatari:
- 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO
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SERVIZI E FORNITURE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA AGEVOLATA DEGLI IMMOBILI SITI IN VIA S. ANGELO NR. 35 E VIA ROMA NR. 23 - DETERMINA A CONTRARRE.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 441 - GENERALE 835 Oggetto: SERVIZI E FORNITURE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA AGEVOLATA DEGLI IMMOBILI SITI IN VIA S. ANGELO NR. 35 E VIA ROMA NR. 23 - DETERMINA A CONTRARRE. - CIG: ZEE24B6EC1 pubblicato in data 23-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 13421.22
- Totale importo liquidato: 4820.22
- Data inizio lavori: 28-08-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00136124043 - ROMAGNOLI TAMARA
- 00919910430 - GIORGIO DOMIZI
- 01457970430 - BUCCOLINI IMPRESA PULIZIE
- Aggiudicatari:
- 00136124043 - ROMAGNOLI TAMARA
- 00919910430 - GIORGIO DOMIZI
- 01457970430 - BUCCOLINI IMPRESA PULIZIE
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RIPARAZIONE GIOCHI SU VERDE PUBBLICO DEL PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA MACAGI SRL DI CINGOLI (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF622F1876- Dettagli provvedimento:
Determina n. 439 - GENERALE 822 Oggetto: RIPARAZIONE GIOCHI SU VERDE PUBBLICO DEL PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA MACAGI SRL DI CINGOLI (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF622F1876 - CIG: ZF622F1876 pubblicato in data 23-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1529.27
- Totale importo liquidato: 1529.27
- Data inizio lavori: 23-08-2018
- Data ultimazione: 30-08-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- Aggiudicatari:
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SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE STABILE COMUNALE DI VIA ROMA. DITTA CREA SRL DI PORTO SANT'ELPIDIO (FM). IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 1^ SEMESTRE 2018. CIG ZB124B1E95- Dettagli provvedimento:
Determina n. 431 - GENERALE 814 Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE STABILE COMUNALE DI VIA ROMA. DITTA CREA SRL DI PORTO SANT'ELPIDIO (FM). IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 1^ SEMESTRE 2018. CIG ZB124B1E95 - CIG: ZB124B1E95 pubblicato in data 23-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 0.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 01-01-2018
- Data ultimazione: 30-06-2018
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RIPRISTINO CORNICIONI PRESSO LA SCUOLA MATERNA CROCETTE. AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). IMPEGNO DI SPESA.CIG. ZA324AD532- Dettagli provvedimento:
Determina n. 407 - GENERALE 789 Oggetto: RIPRISTINO CORNICIONI PRESSO LA SCUOLA MATERNA CROCETTE. AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). IMPEGNO DI SPESA.CIG. ZA324AD532 - CIG: ZA324AD532 pubblicato in data 23-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 3172.00
- Totale importo liquidato: 3172.00
- Data inizio lavori: 21-08-2018
- Data ultimazione: 29-08-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.
- Aggiudicatari:
- 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.
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AFFIDO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AIUOLE VIALE DEL PINCIO ALLA DITTA ALESSANDRINI SRL DI MONTELUPONE. DETERMINA A CONTRARRE. CIG. Z6A240C6CF. CUP. F95I18000120004.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 403 - GENERALE 782 Oggetto: AFFIDO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AIUOLE VIALE DEL PINCIO ALLA DITTA ALESSANDRINI SRL DI MONTELUPONE. DETERMINA A CONTRARRE. CIG. Z6A240C6CF. CUP. F95I18000120004. - CIG: Z6A240C6CF pubblicato in data 23-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 22702.31
- Totale importo liquidato: 22702.31
- Data inizio lavori: 05-09-2018
- Data ultimazione: 18-10-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01661980431 - ALESSANDRINI SRL
- Aggiudicatari:
- 01661980431 - ALESSANDRINI SRL
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LAVORI DI ADEGUAMENTO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II. AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB024AA9A3- Dettagli provvedimento:
Determina n. 401 - GENERALE 780 Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II. AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB024AA9A3 - CIG: ZB024AA9A3 pubblicato in data 23-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 0.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 17-08-2018
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MODIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA A CONTRARRE N. 332 DEL 30/12/17 (N.GEN. 1117 DEL 30/12/17) FORNITURA PORTE ANTINCENDIO PER LA SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II. CIG ZBD2160C85- Dettagli provvedimento:
Determina n. 400 - GENERALE 779 Oggetto: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA A CONTRARRE N. 332 DEL 30/12/17 (N.GEN. 1117 DEL 30/12/17) FORNITURA PORTE ANTINCENDIO PER LA SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II. CIG ZBD2160C85 - CIG: ZBD2160C85 pubblicato in data 23-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 35000.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 17-08-2018
- Data ultimazione: 23-05-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00348390436 - PASCUCCI E BONIFAZI SRL
- 01732700438 - BETTUCCI E MASTROCOLA SNC
- Aggiudicatari:
- 00348390436 - PASCUCCI E BONIFAZI SRL
- 01732700438 - BETTUCCI E MASTROCOLA SNC
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AFFIDO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE AIUOLE VIALE DEL PINCIO ALL'ARCH. ANDREA RAPARO DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA CIG. Z6A240C6CF- Dettagli provvedimento:
Determina n. 398 - GENERALE 777 Oggetto: AFFIDO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE AIUOLE VIALE DEL PINCIO ALL'ARCH. ANDREA RAPARO DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA CIG. Z6A240C6CF - CIG: Z6A240C6CF pubblicato in data 23-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 676.00
- Totale importo liquidato: 676.00
- Data inizio lavori: 17-08-2018
- Data ultimazione: 04-12-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01900040435 - ANDREA RAPARO
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA DI ROMA (EX TOTAL ERG SPA) PER FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI PER I MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2018. CIG XE10DA011E- Dettagli provvedimento:
Determina n. 396 - GENERALE 775 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA DI ROMA (EX TOTAL ERG SPA) PER FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI PER I MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2018. CIG XE10DA011E - CIG: XE10DA011E pubblicato in data 23-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 0.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 01-05-2018
- Data ultimazione: 15-07-2018
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 388 - GENERALE 767 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018. - CIG: Z87226D225 pubblicato in data 23-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 0.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 01-05-2018
- Data ultimazione: 30-06-2018
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 388 - GENERALE 767 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018. - CIG: Z48226D1D5 pubblicato in data 23-01-2019
- Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
- Importo di aggiudicazione: 16956.74
- Totale importo liquidato: 16956.74
- Data inizio lavori: 01-05-2018
- Data ultimazione: 30-06-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00899570436 - COSMARI SRL
- Aggiudicatari:
- 00899570436 - COSMARI SRL
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 388 - GENERALE 767 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018. - CIG: Z93226D175 pubblicato in data 23-01-2019
- Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
- Importo di aggiudicazione: 94327.26
- Totale importo liquidato: 94327.26
- Data inizio lavori: 01-05-2018
- Data ultimazione: 30-06-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00899570436 - COSMARI SRL
- Aggiudicatari:
- 00899570436 - COSMARI SRL
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 388 - GENERALE 767 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018. - CIG: ZA8226D13C pubblicato in data 23-01-2019
- Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
- Importo di aggiudicazione: 0.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 01-05-2018
- Data ultimazione: 30-06-2018
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CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. MARCO RUANI, PER CONTROLLI ANNUALI ANNO 2018 DEI SOLAI DEI PLESSI SCOLASTICI DI VIA PIAVE, VIA GIOTTO, CROCETTE E COLLI ASOLA. IMPEGNO DI SPESA.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 387 - GENERALE 766 Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. MARCO RUANI, PER CONTROLLI ANNUALI ANNO 2018 DEI SOLAI DEI PLESSI SCOLASTICI DI VIA PIAVE, VIA GIOTTO, CROCETTE E COLLI ASOLA. IMPEGNO DI SPESA. - CIG: ZF824A7869 pubblicato in data 23-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1522.56
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 14-08-2018
- Data ultimazione: 02-01-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01684280439 - RUANI MARCO
- Aggiudicatari:
- 01684280439 - RUANI MARCO
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LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE. AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z7124A784D- Dettagli provvedimento:
Determina n. 386 - GENERALE 765 Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE. AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z7124A784D - CIG: Z7124A784D pubblicato in data 23-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 19404.10
- Totale importo liquidato: 19404.10
- Data inizio lavori: 14-08-2018
- Data ultimazione: 14-09-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.
- Aggiudicatari:
- 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.
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LAVORI SISTEMAZIONE CANCELLO SCUOLA MATERNA DI VIA ISONZO E SOSTITUZIONE SERRATURA SU PORTA DEL CHIOSCO PISCINA PRESSO IL PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA D.M. FER SNC DI MONTECOSARO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZAE24A6572- Dettagli provvedimento:
Determina n. 385 - GENERALE 764 Oggetto: LAVORI SISTEMAZIONE CANCELLO SCUOLA MATERNA DI VIA ISONZO E SOSTITUZIONE SERRATURA SU PORTA DEL CHIOSCO PISCINA PRESSO IL PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA D.M. FER SNC DI MONTECOSARO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZAE24A6572 - CIG: ZAE24A6572 pubblicato in data 23-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 780.80
- Totale importo liquidato: 780.80
- Data inizio lavori: 14-08-2018
- Data ultimazione: 01-10-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01470190438 - D.M. FER SNC
- Aggiudicatari:
- 01470190438 - D.M. FER SNC
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LAVORI DI SPOSTAMENTO CANCELLO PEDONALE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI MORROVALLE E SOSTITUZIONE RUOTE CANCELLO SCUOLA DI VIA GIOTTO. AFFIDO ALLA DITTA D.M. FER SNC DI MONTECOSARO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZFA24A6557- Dettagli provvedimento:
Determina n. 384 - GENERALE 763 Oggetto: LAVORI DI SPOSTAMENTO CANCELLO PEDONALE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI MORROVALLE E SOSTITUZIONE RUOTE CANCELLO SCUOLA DI VIA GIOTTO. AFFIDO ALLA DITTA D.M. FER SNC DI MONTECOSARO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZFA24A6557 - CIG: ZFA24A6557 pubblicato in data 23-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 719.80
- Totale importo liquidato: 719.80
- Data inizio lavori: 14-08-2018
- Data ultimazione: 18-10-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01470190438 - D.M. FER SNC
- Aggiudicatari:
- 01470190438 - D.M. FER SNC
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CONFERIMENTO INCARICO ALL'ARCH. MARCO QUAGLIATINI, REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO ARCHITETTONICO E STRUTTURALE, DIREZIONE LAVORI DI RICOSTRUZIONE CHIOSCO PRESSO IL PARCO PEGASO. DETERMINA A CONTRARRE- Dettagli provvedimento:
Determina n. 383 - GENERALE 761 Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO ALL'ARCH. MARCO QUAGLIATINI, REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO ARCHITETTONICO E STRUTTURALE, DIREZIONE LAVORI DI RICOSTRUZIONE CHIOSCO PRESSO IL PARCO PEGASO. DETERMINA A CONTRARRE - CIG: Z7F24A648B pubblicato in data 23-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 14231.48
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 13-08-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01684290438 - QUAGLIATINI MARCO
- Aggiudicatari:
- 01684290438 - QUAGLIATINI MARCO
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LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE AUTOCARRO IVECO 35C9 TG. BE813VR CON SOSTITUZIONE MOTORE RIGENERATO E FRIZIONE COMPLETA. AFFIDO ALLA DITTA INTERAUTO SERVICE SRL DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF624A071E- Dettagli provvedimento:
Determina n. 381 - GENERALE 751 Oggetto: LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE AUTOCARRO IVECO 35C9 TG. BE813VR CON SOSTITUZIONE MOTORE RIGENERATO E FRIZIONE COMPLETA. AFFIDO ALLA DITTA INTERAUTO SERVICE SRL DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF624A071E - CIG: ZF624A071E pubblicato in data 23-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 7313.50
- Totale importo liquidato: 7313.50
- Data inizio lavori: 09-08-2018
- Data ultimazione: 29-09-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01094320437 - INTERAUTO SERVICE SRL
- Aggiudicatari:
- 01094320437 - INTERAUTO SERVICE SRL
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LAVORI MANUTENZIONE IVECO EUROCARGO TG. AV978VN IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA INTERAUTO SERVICE SRL DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA924A06F4- Dettagli provvedimento:
Determina n. 380 - GENERALE 750 Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE IVECO EUROCARGO TG. AV978VN IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA INTERAUTO SERVICE SRL DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA924A06F4 - CIG: ZA924A06F4 pubblicato in data 23-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 635.88
- Totale importo liquidato: 635.88
- Data inizio lavori: 09-08-2018
- Data ultimazione: 31-08-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01094320437 - INTERAUTO SERVICE SRL
- Aggiudicatari:
- 01094320437 - INTERAUTO SERVICE SRL
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LAVORI MANUTENZIONE ATTREZZATURA TRATTORINO CLIMBER IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA GIROTTI G. SNC DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3F24A06D1- Dettagli provvedimento:
Determina n. 379 - GENERALE 749 Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE ATTREZZATURA TRATTORINO CLIMBER IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA GIROTTI G. SNC DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3F24A06D1 - CIG: Z3F24A06D1 pubblicato in data 23-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 542.11
- Totale importo liquidato: 542.11
- Data inizio lavori: 09-08-2018
- Data ultimazione: 28-08-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00418000436 - G GIROTTI SNC
- Aggiudicatari:
- 00418000436 - G GIROTTI SNC
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REALIZZAZIONE TORRETTA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI PIAZZALE MATTEOTTI. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z0D228A25C- Dettagli provvedimento:
Determina n. 378 - GENERALE 746 Oggetto: REALIZZAZIONE TORRETTA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI PIAZZALE MATTEOTTI. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z0D228A25C - CIG: Z0D228A25C pubblicato in data 23-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1225.00
- Totale importo liquidato: 1225.00
- Data inizio lavori: 08-08-2018
- Data ultimazione: 13-08-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
- Aggiudicatari:
- 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
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RIPARAZIONE CON SOSTITUZIONE HARD-DISK I-MAC A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE LL.PP. AFFIDO ALLA DITTA MED COMPUTER SRL DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z4F26884B8- CIG: Z4F26884B8 pubblicato in data 22-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 0.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 28-12-2018
- Data ultimazione: 31-12-2018
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RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA N. 211 (N.GEN. 383/18). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE DITTE F.LLI MERLINI SNC E CANESTRARI GINO CANONE FISSO PER APPALTO TRIENNALE SGOMBERO NEVE. MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2017- Dettagli provvedimento:
Determina n. 376 - GENERALE 744 Oggetto: RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA N. 211 (N.GEN. 383/18). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE DITTE F.LLI MERLINI SNC E CANESTRARI GINO CANONE FISSO PER APPALTO TRIENNALE SGOMBERO NEVE. MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2017 - CIG: XD6152E888 pubblicato in data 22-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 976.00
- Totale importo liquidato: 976.00
- Data inizio lavori: 01-11-2017
- Data ultimazione: 31-12-2017
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00113880439 - F.LLI MERLINI SNC
- CNSGNI57P04F749N - CANESTRARI GINO
- Aggiudicatari:
- 00113880439 - F.LLI MERLINI SNC
- CNSGNI57P04F749N - CANESTRARI GINO
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FORNITURA N. 1 PC PER LA REGISTRAZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI E N. 2 TABLET PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO STRADALE DEL COMUNE DI MORROVALLE. AFFIDO ALLA DITTA NUVOLAPOINT DI TRASAGHIS (UD). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z502687066- CIG: Z502687066 pubblicato in data 22-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1889.01
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 28-12-2018
- Data ultimazione: 11-01-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02611310307 - NUVOLAPOINT
- Aggiudicatari:
- 02611310307 - NUVOLAPOINT
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ARPAM MARCHE DIREZIONE GENERALE DI ANCONA PER CONTROLLO SU ASCENSORE INSTALLATO PRESSO SCUOLA MEDIA DI VIA LIGURIA. CIG Z4D2686E9C- CIG: Z4D2686E9C pubblicato in data 22-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 97.60
- Totale importo liquidato: 97.60
- Data inizio lavori: 28-12-2018
- Data ultimazione: 28-12-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- Aggiudicatari:
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AFFIDO INCARICO PER RESPONSABILE RISCHIO AMIANTO ANNO 2019. AFFIDO ALLA DITTA LAM SRL DI FANO (PU). IMPEGNO DI SPESA- CIG: Z802685A0A pubblicato in data 22-01-2019
- Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
- Importo di aggiudicazione: 610.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 28-12-2019
- Data ultimazione: 31-12-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- Aggiudicatari:
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CONFERIMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' ETA INGEGNERIA SRL DI FANO (PU) PER PROGETTAZIONE ADEGUAMENTI CAMPO SPORTIVO B.GO PINTURA PRATICA INAIL CENTRALE TERMICA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA1249A99D- Dettagli provvedimento:
Determina n. 375 - GENERALE 743 Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' ETA INGEGNERIA SRL DI FANO (PU) PER PROGETTAZIONE ADEGUAMENTI CAMPO SPORTIVO B.GO PINTURA PRATICA INAIL CENTRALE TERMICA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA1249A99D - CIG: ZA1249A99D pubblicato in data 22-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 0.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 07-08-2018
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