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FORNITURA DPI NUOVO OPERAIO ESTERNO A SERVIZIO DEI LL.PP. AFFIDO ALLA DITTA CARLO SPLENDIANI SRL DI LORO PICENO (MC) IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZDF28B9095- Dettagli provvedimento:
Determina n. 196-generale-507 Oggetto: FORNITURA DPI NUOVO OPERAIO ESTERNO A SERVIZIO DEI LL.PP. AFFIDO ALLA DITTA CARLO SPLENDIANI SRL DI LORO PICENO (MC) IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZDF28B9095 - CIG: ZDF28B9095 pubblicato in data 06-06-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 254.76
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 06-06-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02013490426 - CARLO SPLENDIANI SRL
- Aggiudicatari:
- 02013490426 - CARLO SPLENDIANI SRL
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CONFERIMENTO INCARICO ING. MARCO RUANI PROGETTAZIONE, D.L. COORD. SICUREZZA E CONTABILITA' LAVORI DI RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PIAVE- Dettagli provvedimento:
Determina n. 184 - GENERALE 480 Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO ING. MARCO RUANI PROGETTAZIONE, D.L. COORD. SICUREZZA E CONTABILITA' LAVORI DI RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PIAVE - CIG: ZAB28A75EB pubblicato in data 06-06-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 0.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 30-05-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01684280439 - RUANI MARCO
- Aggiudicatari:
- 01684280439 - RUANI MARCO
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APPALTO LAVORI DI RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PIAVE. INDIZIONE GARA A PROCEDURA NEGOZIATA. DETERMINA A CONTRARRE- Dettagli provvedimento:
Determina n. 195 - GENERALE 504 Oggetto: APPALTO LAVORI DI RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PIAVE. INDIZIONE GARA A PROCEDURA NEGOZIATA. DETERMINA A CONTRARRE - Documenti collegati:
- CIG: 792925001A pubblicato in data 06-06-2019
- Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
- Importo di aggiudicazione: 48712.67
- Totale importo liquidato: 44165.68
- Data inizio lavori: 30-06-2019
- Data ultimazione: 09-09-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01578590430 - MANCINI ILIO SRL
- Aggiudicatari:
- 01578590430 - MANCINI ILIO SRL
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SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019. AFFIDO ALLA SOCIETA' COSMARI DI TOLENTINO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZAC28B7BF9- Dettagli provvedimento:
Determina n. 194-generale-503 Oggetto: SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019. AFFIDO ALLA SOCIETA' COSMARI DI TOLENTINO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZAC28B7BF9 - CIG: ZAC28B7BF9 pubblicato in data 05-06-2019
- Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
- Importo di aggiudicazione: 2501.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 05-06-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00899570436 - COSMARI SRL
- Aggiudicatari:
- 00899570436 - COSMARI SRL
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RISARCIMENTO DANNI PROVOCATI DAL VENTO DA PARTE DELL'ASS.NE UNIPOLSAI. AFFIDO ALLE DITTE BRAVI SRL DI CASTELFIDARDO (AN) E ALESSANDRINI SRL DI MONTELUPONE (MC). IMPEGNO DI SPESA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 146 -GENERALE 393 Oggetto: RISARCIMENTO DANNI PROVOCATI DAL VENTO DA PARTE DELL'ASS.NE UNIPOLSAI. AFFIDO ALLE DITTE BRAVI SRL DI CASTELFIDARDO (AN) E ALESSANDRINI SRL DI MONTELUPONE (MC). IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z092847DD3 pubblicato in data 05-06-2019
- Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
- Importo di aggiudicazione: 2050.00
- Totale importo liquidato: 2050.00
- Data inizio lavori: 07-05-2019
- Data ultimazione: 14-05-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01661980431 - ALESSANDRINI SRL
- Aggiudicatari:
- 01661980431 - ALESSANDRINI SRL
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FORNITURA E MONTAGGIO CAMERE D'ARIA PER LA MANUTENZIONE DELL'ATTREZZATURA COMUNALE TRATTORINO. AFFIDO ALLA DITTA RIFER GOMME DI FERMO. IMPEGNO DI SPESA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 191 - GENERALE 498 Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO CAMERE D'ARIA PER LA MANUTENZIONE DELL'ATTREZZATURA COMUNALE TRATTORINO. AFFIDO ALLA DITTA RIFER GOMME DI FERMO. IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZB428B3498 pubblicato in data 05-06-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 18.30
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 05-06-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00732440441 - RIFER GOMME
- Aggiudicatari:
- 00732440441 - RIFER GOMME
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FORNITURA BENI DI CONSUMO PER LE MANUTENZIONI IN ECONOMIA. AFFIDO ALLA DITTA FERRAMENTA FUSARI SNC DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA- CIG: ZB028A1924 pubblicato in data 30-05-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 771.82
- Totale importo liquidato: 771.82
- Data inizio lavori: 30-05-2019
- Data ultimazione: 26-07-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01489430437 - FERRAMENTA FUSARI SNC
- Aggiudicatari:
- 01489430437 - FERRAMENTA FUSARI SNC
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SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT PUNTO TARGATA AE165 BE DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA RIFER GOMME SRL DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z222801724- Dettagli provvedimento:
Determina n. 127 - GENERALE 421 Oggetto: SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT PUNTO TARGATA AE165 BE DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA RIFER GOMME SRL DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z222801724 - CIG: Z222801724 pubblicato in data 13-05-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 209.99
- Totale importo liquidato: 209.99
- Data inizio lavori: 11-04-2019
- Data ultimazione: 30-04-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00732440441 - RIFER GOMME
- Aggiudicatari:
- 00732440441 - RIFER GOMME
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA STUDIO COPIA SRL PER ASSISTENZA TECNICA SU FOTOCOPIATRICE SAMSUNG IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. PERIODO 13/12/2018 - 30/03/2019- Dettagli provvedimento:
Determina n. 150 - GENERALE 397 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA STUDIO COPIA SRL PER ASSISTENZA TECNICA SU FOTOCOPIATRICE SAMSUNG IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. PERIODO 13/12/2018 - 30/03/2019 - CIG: X1E13BC5EE pubblicato in data 07-05-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 156.07
- Totale importo liquidato: 156.07
- Data inizio lavori: 13-12-2018
- Data ultimazione: 30-03-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01150170437 - STUDIO COPIA S.r.l.
- Aggiudicatari:
- 01150170437 - STUDIO COPIA S.r.l.
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI MESE DI MARZO 2019- Dettagli provvedimento:
Determina n. 149 - GENERALE 396 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI MESE DI MARZO 2019 - CIG: ZB8271ABE8 pubblicato in data 07-05-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1187.03
- Totale importo liquidato: 1187.03
- Data inizio lavori: 01-03-2019
- Data ultimazione: 31-03-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA
- Aggiudicatari:
- 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA
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FORNITURA N. 3 DISCHI SSD INSTALLAZIONE E FORNITURA SUPPORTO SCRIVANIA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 362 Oggetto: DETERMINA A CONTRATTARE PER ACQUISTO SUPPORTI ED AGGIORNAMENTI P.C. IN DOTAZIONE UFFICIO AFFARI GENERALI E SUPPORTO SCRIVANIA - CIG: Z252832A49 pubblicato in data 06-05-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 405.00
- Totale importo liquidato: 405.00
- Data inizio lavori: 30-04-2019
- Data ultimazione: 30-04-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00961510435 - SW OFFICE AUTOMATION SRL
- Aggiudicatari:
- 00961510435 - SW OFFICE AUTOMATION SRL
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ADESIONE PROTOCOLLO DI PROMOZIONE TURISTICA NOI MARCHE- Dettagli provvedimento:
Determina n. 292 Oggetto: PROTOCOLLO D'INTESA "NOI MARCHE" PER FAVORIRE L'ACCOGLIENZA E L'INFORMAZIONE TURISTICA - DITTA MICONI SRL. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2019 - CIG: Z8927F2641 pubblicato in data 06-05-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1000.00
- Totale importo liquidato: 1000.00
- Data inizio lavori: 01-01-2019
- Data ultimazione: 31-12-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- Aggiudicatari:
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INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA EDUCATIVA SU DISPOSIZIONE DEL TRIBUNALE DEI MINORI- Dettagli provvedimento:
Determina n. 86 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER INSERIMENTO MINORE PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA L'ARABA FENICE SU DISPOSIZIONE DEL T.M. ANCONA. - CIG: Z892718BA1 pubblicato in data 06-05-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 20800.00
- Totale importo liquidato: 20800.00
- Data inizio lavori: 01-01-2019
- Data ultimazione: 31-12-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01733320434 - ARABA FENICE COOPERATIVA SOCIALE
- Aggiudicatari:
- 01733320434 - ARABA FENICE COOPERATIVA SOCIALE
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FORNITURA DECORAZIONI FLOREALI PER FESTIVITA' NAZIONALI- Dettagli provvedimento:
Determina n. 285 Oggetto: FORNITURA DECORAZIONI FLOREALI PER RICORRENZE E FESTIVITA' CIVILI NAZIONALI - CIG: Z0627EF829 pubblicato in data 06-05-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1400.00
- Totale importo liquidato: 1400.00
- Data inizio lavori: 01-01-2019
- Data ultimazione: 31-12-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01444900433 - YVVY FLOWERS DI Morichetti Mauro
- Aggiudicatari:
- 01444900433 - YVVY FLOWERS DI Morichetti Mauro
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SERVIZIO STAMPA MANIFESTI SETTORE AFFARI GENERALI E CONSIGLIO COMUNALE- Dettagli provvedimento:
Determina n. 202 Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI SETTORE AFFARI GENERALI ALLA DITTA SAGOMATO E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - CIG: ZAE27B3B67 pubblicato in data 06-05-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 550.00
- Totale importo liquidato: 550.00
- Data inizio lavori: 16-03-2019
- Data ultimazione: 31-12-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02313340446 - SAGOMATO Srl
- Aggiudicatari:
- 02313340446 - SAGOMATO Srl
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CONSULENZA FISCALE E CONTRIBUTIVA PER BADANTI SERVIZIO SAD- Dettagli provvedimento:
Determina n. 262 Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI ( SAD) . IMPEGNO DI SPESA MESE DI MARZO E PER CESSAZIONE RAPPORTO . - CIG: Z6526FBCF3 pubblicato in data 06-05-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1346.15
- Totale importo liquidato: 1346.15
- Data inizio lavori: 01-01-2019
- Data ultimazione: 31-12-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01475080436 - CNA SERVIZI IMPRESE SRL
- Aggiudicatari:
- 01475080436 - CNA SERVIZI IMPRESE SRL
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INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA' EDUCATIVA SU DISPOSIZIONE DEL TRIBUNALE DEI MINORI- Dettagli provvedimento:
Determina n. 125 - 273 del 04-04-2019 - 311 del 10-04-2019 - 609 del 27-06-2019 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA FEBBRAIO ANNO 2019 PER INSERIMENTO MINORE PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA L'ALVEARE SU DISPOSIZIONE DEL T.M. ANCONA - CIG: ZE4275865A pubblicato in data 06-05-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 19193.00
- Totale importo liquidato: 19193.00
- Data inizio lavori: 01-02-2019
- Data ultimazione: 31-12-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01572320438 - ASSOCIAZIONE L'ALVEARE ONLUS
- Aggiudicatari:
- 01572320438 - ASSOCIAZIONE L'ALVEARE ONLUS
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SERVIZIO DI DIREZIONE, REALIZZAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE DELLA PUBBLICAZIONE IL GAZZETTINO DI MORROVALLE ANNI 2019/2020 RINNOVO 2021/2022- Dettagli provvedimento:
Determina n. 104 del 19/02/2019 - 279 del 06/04/2019 -22 del 13/01/2021 Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIREZIONE, REALIZZAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL GAZZETTINO DI MORROVALLE ALLA DITTA ALDO EDITORE SRLS ANNI 2019/2020, RINNOVABILE, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A DEL D.LGS 50/2016. - CIG: Z3526F25C4 pubblicato in data 06-05-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 39600.00
- Totale importo liquidato: 23760.00
- Data inizio lavori: 31-01-2019
- Data ultimazione: 31-12-2022
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02222290443 - ALDO EDITORE SRL
- Aggiudicatari:
- 02222290443 - ALDO EDITORE SRL
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FORNITURA CANCELLERIA E TONER- Dettagli provvedimento:
Determina n. 58 del 30/01/2019 - 256 del 30/03/2019 - 610 del 27/06/2019 Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTA, MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER SETTORE AFFARI GENERALI ANNO 2019, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO. IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z5C26AEDFF pubblicato in data 06-05-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 940.63
- Totale importo liquidato: 940.63
- Data inizio lavori: 14-01-2019
- Data ultimazione: 31-12-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01670290434 - ITALCARTA SPA
- Aggiudicatari:
- 01670290434 - ITALCARTA SPA
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MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE DA CUCINA SCUOLA INFANZIA VIA ISONZO- Dettagli provvedimento:
Determina n. n. 111 del 22/02/2019 - 121 del 26/02/2019 - 407 del 8/05/2019 Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE DA CUCINA PRESSO LE SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE PRESSO SCUOLA INFANZIA VIA ISONZO- DITTA MANZONI GROUP- CONCESSIONARIA ZANUSSI PROFESSIONAL. - CIG: Z05274A48C pubblicato in data 06-05-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 477.00
- Totale importo liquidato: 477.00
- Data inizio lavori: 22-02-2019
- Data ultimazione: 30-04-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01211970429 - MANZONI GROUP S.r.l.
- Aggiudicatari:
- 01211970429 - MANZONI GROUP S.r.l.
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ACQUISTO CARBURANTI MEZZI SEGRETERIA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 321 Oggetto: FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE SETTORE AFFARI GENERALI A MEZZO ACCORDO QUADRO SUL MEPA ODA N. 4791379 - DITTA ITALIANA PETROLI SPA - CIG: Z62271B02E pubblicato in data 06-05-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1500.00
- Totale importo liquidato: 769.54
- Data inizio lavori: 01-01-2019
- Data ultimazione: 31-12-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA
- Aggiudicatari:
- 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA
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FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO E SORVEGLIANZA SANITARIA PER TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE- Dettagli provvedimento:
Determina n. 1416 del 31/12/2018 - 147 del 02/03/2019 - 434 del 15/05/2019 Oggetto: ONERI PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO . IMPEGNO DI SPESA PER SORVEGLIANZA SANITARIA E FORMAZIONE A PERSONALE STRAORDINARIO C/O SERVIZIO MENSE E TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE. - CIG: Z9426A5669 pubblicato in data 06-05-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 2800.00
- Totale importo liquidato: 1320.00
- Data inizio lavori: 02-03-2019
- Data ultimazione: 15-05-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01213360413 - SEA GRUPPO SRL
- Aggiudicatari:
- 01213360413 - SEA GRUPPO SRL
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INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA EDUCATIVA SU DISPOSIZIONE DEL TRIBUNALE DEI MINORI- Dettagli provvedimento:
Determina n. 87 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER INSERIMENTO MINORE COMUNITA' EDUCATIVA COOP. AGENZIA RES - CIG: ZE127190B8 pubblicato in data 06-05-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 33212.00
- Totale importo liquidato: 33212.00
- Data inizio lavori: 01-01-2019
- Data ultimazione: 31-12-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01316910445 - COOP. SOC. ONLUS NUOVA RICERCA AGENZIA
- Aggiudicatari:
- 01316910445 - COOP. SOC. ONLUS NUOVA RICERCA AGENZIA
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ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E DI CONSUMO PER SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 1425 DEL 31/12/2018 - 610 DEL 27/06/2019 Oggetto: SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DETERGENTI E MATERIALE VARIO DI PULIZIA E DI CONSUMO E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SANTORI CESARINA - CIG: ZA626A179C pubblicato in data 06-05-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 893.92
- Totale importo liquidato: 893.92
- Data inizio lavori: 09-01-2019
- Data ultimazione: 09-01-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00903530434 - SANTORI IMBALLAGGI s.a.s.
- Aggiudicatari:
- 00903530434 - SANTORI IMBALLAGGI s.a.s.
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SERVIZIO UPS - SEGRETARIATO SOCIALE- Dettagli provvedimento:
Determina n. 10 Oggetto: SERVIZIO SPORTELLO PROMOZIONE SOCIALE NELLE GIORNATA DI SABATO . AFFIDO ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL FARO - CIG: Z932697793 pubblicato in data 06-05-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 3722.00
- Totale importo liquidato: 3722.00
- Data inizio lavori: 12-01-2019
- Data ultimazione: 31-12-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01091610434 - IL FARO COOPERATIVA SOCIALE
- Aggiudicatari:
- 01091610434 - IL FARO COOPERATIVA SOCIALE
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO MESE DI FEBBRAIO 2019- Dettagli provvedimento:
Determina n. 145 - GENERALE 377 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO MESE DI FEBBRAIO 2019 - CIG: Z3A27EBF95 pubblicato in data 04-05-2019
- Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
- Importo di aggiudicazione: 18054.21
- Totale importo liquidato: 18054.21
- Data inizio lavori: 01-02-2019
- Data ultimazione: 28-02-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00899570436 - COSMARI SRL
- Aggiudicatari:
- 00899570436 - COSMARI SRL
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO MESE DI FEBBRAIO 2019- Dettagli provvedimento:
Determina n. 145 - GENERALE 377 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO MESE DI FEBBRAIO 2019 - CIG: ZE727EBF26 pubblicato in data 04-05-2019
- Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
- Importo di aggiudicazione: 28397.07
- Totale importo liquidato: 28397.07
- Data inizio lavori: 01-02-2019
- Data ultimazione: 28-02-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00899570436 - COSMARI SRL
- Aggiudicatari:
- 00899570436 - COSMARI SRL
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO MESE DI FEBBRAIO 2019- Dettagli provvedimento:
Determina n. 145 - GENERALE 377 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO MESE DI FEBBRAIO 2019 - CIG: ZE027EBE3E pubblicato in data 04-05-2019
- Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
- Importo di aggiudicazione: 33591.94
- Totale importo liquidato: 33591.94
- Data inizio lavori: 01-02-2019
- Data ultimazione: 28-02-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00899570436 - COSMARI SRL
- Aggiudicatari:
- 00899570436 - COSMARI SRL
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO MESE DI FEBBRAIO 2019- Dettagli provvedimento:
Determina n. 145 - GENERALE 377 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO MESE DI FEBBRAIO 2019 - CIG: Z7527EBDD6 pubblicato in data 04-05-2019
- Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
- Importo di aggiudicazione: 14805.05
- Totale importo liquidato: 14805.05
- Data inizio lavori: 01-02-2019
- Data ultimazione: 28-02-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00899570436 - COSMARI SRL
- Aggiudicatari:
- 00899570436 - COSMARI SRL
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENEL SOLE SRL PER SERVIZIO ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP IN ESSERE. CIG X2109DE7D1- Dettagli provvedimento:
Determina n. 144 - generale 376 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENEL SOLE SRL PER SERVIZIO ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP IN ESSERE. CIG X2109DE7D1 - CIG: X2109DE7D1 pubblicato in data 03-05-2019
- Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
- Importo di aggiudicazione: 4932.65
- Totale importo liquidato: 4932.65
- Data inizio lavori: 31-03-2019
- Data ultimazione: 31-03-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 05999811002 - ENEL SOLE SRL
- Aggiudicatari:
- 05999811002 - ENEL SOLE SRL
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LAVORI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE COMPONENTI ELETTRICHE MEZZO COMUNALE FIAT PUNTO TG. AE165BE. AFFIDO ALLA DITTA PIERUCCI SANDRO. IMPEGNO DI SPESA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 136 - GENERALE 351 Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE COMPONENTI ELETTRICHE MEZZO COMUNALE FIAT PUNTO TG. AE165BE. AFFIDO ALLA DITTA PIERUCCI SANDRO. IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZC2282B2D3 pubblicato in data 26-04-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 219.60
- Totale importo liquidato: 219.60
- Data inizio lavori: 26-04-2019
- Data ultimazione: 20-05-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00224810432 - PIERUCCI SANDRO
- Aggiudicatari:
- 00224810432 - PIERUCCI SANDRO
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SPURGO FOGNATURA ACQUE BIANCHE IN VIA TIZIANO. AFFIDO ALLA DITTA DINAMICA SPURGHI SRL DI TREIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZE92825954- Dettagli provvedimento:
Determina n. 135-generale-348 Oggetto: SPURGO FOGNATURA ACQUE BIANCHE IN VIA TIZIANO. AFFIDO ALLA DITTA DINAMICA SPURGHI SRL DI TREIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZE92825954 - CIG: ZE92825954 pubblicato in data 26-04-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 924.15
- Totale importo liquidato: 924.15
- Data inizio lavori: 23-04-2019
- Data ultimazione: 30-04-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01356390433 - DINAMICA SPURGHI SRL
- Aggiudicatari:
- 01356390433 - DINAMICA SPURGHI SRL
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IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO ALL'ATA 3 (RIFIUTI) DI MACERATA DELLE QUOTE ASSOCIATIVE COMUNE DI MORROVALLE ANNI 2016, 2017 E 2018- Dettagli provvedimento:
Determina n. 134 - GENERALE 343 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO ALL'ATA 3 (RIFIUTI) DI MACERATA DELLE QUOTE ASSOCIATIVE COMUNE DI MORROVALLE ANNI 2016, 2017 E 2018. CIG Z362820F97 - CIG: Z362820F97 pubblicato in data 19-04-2019
- Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
- Importo di aggiudicazione: 4363.66
- Totale importo liquidato: 4363.66
- Data inizio lavori: 01-01-2016
- Data ultimazione: 31-12-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 93069970437 - ATA 3 (RIFIUTI) MACERATA
- Aggiudicatari:
- 93069970437 - ATA 3 (RIFIUTI) MACERATA
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ACQUISTO BENI VARI DI CONSUMO PER VERDE PUBBLICO. AFFIDO ALLA DITTA LAMPACRESCIA 2 SRL DI RECANATI (MC) IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1F27723F5- Dettagli provvedimento:
Determina n. 105-generale-243 Oggetto: ACQUISTO BENI VARI DI CONSUMO PER VERDE PUBBLICO. AFFIDO ALLA DITTA LAMPACRESCIA 2 SRL DI RECANATI (MC) IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1F27723F5 - CIG: Z1F27723F5 pubblicato in data 10-04-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 107.39
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 28-03-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01009350438 - LAMPACRESCIA 2 SRL
- Aggiudicatari:
- 01009350438 - LAMPACRESCIA 2 SRL
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MAV ALL'AUTORITA' ANTICORRUZIONE RELATIVO ALLA QUOTA DI SPETTANZA DELLA STAZIONE APPALTANTE 3^ QUADRIMESTRE 2018. CIG Z0427F6E42- Dettagli provvedimento:
Determina n. 124 - GENERALE 302 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MAV ALL'AUTORITA' ANTICORRUZIONE RELATIVO ALLA QUOTA DI SPETTANZA DELLA STAZIONE APPALTANTE 3^ QUADRIMESTRE 2018. CIG Z0427F6E42 - CIG: Z0427F6E42 pubblicato in data 09-04-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 120.00
- Totale importo liquidato: 120.00
- Data inizio lavori: 31-12-2018
- Data ultimazione: 09-04-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 97584460584 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
- Aggiudicatari:
- 97584460584 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
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LAVORI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE COMPONENTI ELETTRICHE DELL'ATTREZZATURA BOB CAT 763H E DEL MEZZO COMUNALE FIAT PANDA TG. AZ615VC. AFFIDO ALLA DITTA PIERUCCI SANDRO DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 123 - GENERALE 299 Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE COMPONENTI ELETTRICHE DELL'ATTREZZATURA BOB CAT 763H E DEL MEZZO COMUNALE FIAT PANDA TG. AZ615VC. AFFIDO ALLA DITTA PIERUCCI SANDRO DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z4627F6593 pubblicato in data 09-04-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 162.87
- Totale importo liquidato: 162.87
- Data inizio lavori: 09-04-2019
- Data ultimazione: 10-04-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00224810432 - PIERUCCI SANDRO
- Aggiudicatari:
- 00224810432 - PIERUCCI SANDRO
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LAVORI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE COMPONENTI ELETTRICHE DEL MEZZO COMUNALE IVECO DAILY TG. BE813VR. AFFIDO ALLA DITTA PIERUCCI SANDRO DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 121 - GENERALE 297 Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE COMPONENTI ELETTRICHE DEL MEZZO COMUNALE IVECO DAILY TG. BE813VR. AFFIDO ALLA DITTA PIERUCCI SANDRO DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZCF27F653E pubblicato in data 09-04-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 170.80
- Totale importo liquidato: 170.80
- Data inizio lavori: 09-04-2019
- Data ultimazione: 15-04-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00224810432 - PIERUCCI SANDRO
- Aggiudicatari:
- 00224810432 - PIERUCCI SANDRO
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FORNITURA CARTUCCE MACCHINA AFFRANCATRICE- Dettagli provvedimento:
Determina n. N.290 Oggetto: REGOLARE FUNZIONAMENTO UFFICIO PROTOCOLLO - ACQUISTO N. 2 CARTUCCE PER MACCHINA AFFRANCATRICE CIG ZDC27F4187 - CIG: ZDC27F4187 pubblicato in data 08-04-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 250.00
- Totale importo liquidato: 250.00
- Data inizio lavori: 08-04-2019
- Data ultimazione: 08-05-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 09346150155 (assorbita da Azolver) - PITNEY BOWES ITALIA SRL divisione Noleggi - LISCATE
- Aggiudicatari:
- 09346150155 (assorbita da Azolver) - PITNEY BOWES ITALIA SRL divisione Noleggi - LISCATE
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INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RIFACIMENTO PONTE CERVARE ALL'ING. PICCININI PAOLO. CIG. X841958646- Dettagli provvedimento:
Determina n. 94-GENERALE-222 Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RIFACIMENTO PONTE CERVARE ALL'ING. PICCININI PAOLO. CIG. X841958646 - CIG: X841958646 pubblicato in data 02-04-2019
- Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
- Importo di aggiudicazione: 634.40
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 22-03-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00893480434 - ING. PAOLO PICCININI
- Aggiudicatari:
- 00893480434 - ING. PAOLO PICCININI
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INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RIFACIMENTO PONTE CERVARE ALL'ING. FABRIZIO SANTORI. CIG. X841958646- Dettagli provvedimento:
Determina n. 180-GENERALE-342 Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RIFACIMENTO PONTE CERVARE ALL'ING. FABRIZIO SANTORI. CIG. X841958646 - CIG: X841958646 pubblicato in data 02-04-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 4000.00
- Totale importo liquidato: 4000.00
- Data inizio lavori: 11-05-2016
- Data ultimazione: 30-10-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01563840436 - ING. FABRIZIO SANTORI
- Aggiudicatari:
- 01563840436 - ING. FABRIZIO SANTORI
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NOMINA COLLAUDATORE STATICO PER I LAVORI DI RICOSTRUZIONE CHIOSCO COMUNALE NEL PARCO PEGASO. AFFIDO INCARICO ALL'ING. ROBERTO CALCAGNI DI POLLENZA (MC). CIG. ZCF27D27AB- Dettagli provvedimento:
Determina n. 95-GENERALE223 Oggetto: NOMINA COLLAUDATORE STATICO PER I LAVORI DI RICOSTRUZIONE CHIOSCO COMUNALE NEL PARCO PEGASO. AFFIDO INCARICO ALL'ING. ROBERTO CALCAGNI DI POLLENZA (MC). CIG. ZCF27D27AB - CIG: ZCF27D27AB pubblicato in data 02-04-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 888.16
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 22-03-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01514580438 - ING. ROBERTO CALCAGNI
- Aggiudicatari:
- 01514580438 - ING. ROBERTO CALCAGNI
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LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA PER FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI. ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP. MESE DI FEBBRAIO 2019- Dettagli provvedimento:
Determina n. 104 - GENERALE 242 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA PER FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI. ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP. MESE DI FEBBRAIO 2019 - CIG: ZB8271ABE8 pubblicato in data 28-03-2019
- Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
- Importo di aggiudicazione: 344.28
- Totale importo liquidato: 344.28
- Data inizio lavori: 01-02-2019
- Data ultimazione: 28-02-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA
- Aggiudicatari:
- 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA
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APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA BRODOLINI E TRATTI DI VIA BOTTICELLI, TINTORETTO E GIOTTO. PROCEDURA NEGOZIATA. DETERMINA A CONTRARRE- Dettagli provvedimento:
Determina n. 103 - GENERALE 237 Oggetto: APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA BRODOLINI E TRATTI DI VIA BOTTICELLI, TINTORETTO E GIOTTO. PROCEDURA NEGOZIATA. DETERMINA A CONTRARRE - Documenti collegati:
- CIG: 7813037219 pubblicato in data 27-03-2019
- Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
- Importo di aggiudicazione: 121898.77
- Totale importo liquidato: 127551.02
- Data inizio lavori: 20-04-2019
- Data ultimazione: 07-06-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01241490430 - FRANCUCCI SRL
- Aggiudicatari:
- 01241490430 - FRANCUCCI SRL
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO MESE DI GENNAIO 2019- Dettagli provvedimento:
Determina n. 102 - GENERALE 234 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO MESE DI GENNAIO 2019 - CIG: ZA72768E53 pubblicato in data 26-03-2019
- Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
- Importo di aggiudicazione: 18054.21
- Totale importo liquidato: 18054.21
- Data inizio lavori: 01-01-2019
- Data ultimazione: 31-01-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00899570436 - COSMARI SRL
- Aggiudicatari:
- 00899570436 - COSMARI SRL
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO MESE DI GENNAIO 2019- Dettagli provvedimento:
Determina n. 102 - GENERALE 234 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO MESE DI GENNAIO 2019 - CIG: ZE42768E19 pubblicato in data 26-03-2019
- Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
- Importo di aggiudicazione: 19592.62
- Totale importo liquidato: 19592.62
- Data inizio lavori: 01-01-2019
- Data ultimazione: 31-01-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00899570436 - COSMARI SRL
- Aggiudicatari:
- 00899570436 - COSMARI SRL
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO MESE DI GENNAIO 2019- Dettagli provvedimento:
Determina n. 102 - GENERALE 234 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO MESE DI GENNAIO 2019 - CIG: ZA52768DC9 pubblicato in data 26-03-2019
- Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
- Importo di aggiudicazione: 33591.94
- Totale importo liquidato: 33591.94
- Data inizio lavori: 01-01-2019
- Data ultimazione: 31-01-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00899570436 - COSMARI SRL
- Aggiudicatari:
- 00899570436 - COSMARI SRL
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO MESE DI GENNAIO 2019- Dettagli provvedimento:
Determina n. 102 - GENERALE 234 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO MESE DI GENNAIO 2019 - CIG: ZDE2768C7B pubblicato in data 26-03-2019
- Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
- Importo di aggiudicazione: 13644.30
- Totale importo liquidato: 13644.30
- Data inizio lavori: 01-01-2019
- Data ultimazione: 31-01-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00899570436 - COSMARI SRL
- Aggiudicatari:
- 00899570436 - COSMARI SRL
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ACQUISTO SERVIZI E MANUTENZIONI PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE CON IL PATROCINIO COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC. IMPEGNO DI SPESA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 88 - GENERALE 214 Oggetto: ACQUISTO SERVIZI E MANUTENZIONI PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE CON IL PATROCINIO COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC. IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZAB27A7D5D pubblicato in data 21-03-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1758.25
- Totale importo liquidato: 1758.25
- Data inizio lavori: 20-03-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
- Aggiudicatari:
- 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
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FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE COM.LE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI COMPETENZA COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC. IMPEGNO DI SPESA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 87 - GENERALE 213 Oggetto: FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE COM.LE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI COMPETENZA COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC. IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z3D27A7D21 pubblicato in data 21-03-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 42.09
- Totale importo liquidato: 42.09
- Data inizio lavori: 20-03-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
- Aggiudicatari:
- 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
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